巫山縣建平鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現行的職能職責:承擔國家基本公共衛(wèi)生服務工作、基本醫(yī)療工作。
(二)單位構成。
巫山縣建平鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位內設9個機構處室,分別是行政辦公室、門急診、內科、預防接種室、公共衛(wèi)生科、康復科、藥房、護理部、檢驗、放射、彩超等科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數246.28萬元,其中:一般公共預算撥款246.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加9.37萬元,主要是人員經費撥款增加20.09萬元,項目撥款減少10.9萬元,日常公用經費撥款增加0.17萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數246.28萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出64.33萬元,衛(wèi)生健康支出168.17萬元,住房保障支出13.78萬元。支出較去年增加9.37萬元,主要是基本支出增加20.27萬元,項目支出減少10.9萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入246.28萬元,一般公共預算財政撥款支出246.28萬元,比2024年增加9.37萬元。其中:基本支出229.44萬元,比2024年增加20.27萬元,主要原因是本單位調入1人,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出16.84萬元,比2024年減少10.9萬元,主要原因村衛(wèi)生室基藥補助及“三支一扶”人員補助預算減少,主要用于村衛(wèi)生室基藥補助、“三支一扶”人員補助等重點工作。
巫山縣建平鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款16.84萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:陳方學 聯系方式:023-57639189
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