巫山縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
巫山縣退役軍人事務(wù)局于2019年2月14日正式掛牌成立,屬新組建單位。主要職責(zé)是組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向;負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè);會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策;組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作;組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作;組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策;負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、縣烈士陵園、烈士紀念設(shè)施管理維護、紀念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作,總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡;指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作;完成縣委、縣政府和縣人武部交辦的其他任務(wù);職能轉(zhuǎn)變??h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向,更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
(二)單位構(gòu)成。
巫山縣退役軍人事務(wù)局為行政單位,局機關(guān)內(nèi)設(shè)三個科室,分別為辦公室、思想政治和權(quán)益維護科(褒揚紀念科)、優(yōu)撫和安置科(雙擁科);下設(shè)2個二級單位,分別為:巫山縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心和巫山縣退役軍人服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)5303.87萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5303.87萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加306.34萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加306.34萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)5303.87萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出4992.89萬元,衛(wèi)生健康支出287.47萬元,住房保障支出23.51萬元。支出較去年增加306.34萬元,主要是基本支出增加77.72萬元,項目支出增加276.9萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5303.87萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出5303.87萬元,比2024年增加306.34萬元。其中:基本支出382.47萬元,比2024年增加77.72萬元,主要原因是在職人員增加以及養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整等原因,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出4921.4萬元,比2024年增加276.9萬元,主要原因是上級提前下達2025年優(yōu)撫對象相關(guān)補助納入本級年初預(yù)算,主要用于軍隊移交給地方政府的離退休人員、優(yōu)撫對象生活補助、優(yōu)撫對象醫(yī)療費補助、困難退役軍人幫扶援助等重點工作。
巫山縣退役軍人事務(wù)局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算25.2萬元,比2024年增加25萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費0.2萬元,與2024年持平。主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神,繼續(xù)從嚴控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)用車運行維護費5萬元,比2024年增加5萬元,主要原因是2024年無公務(wù)用車,2025年計劃購置公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費20萬元,比2024年增加20萬元,主要原因是2024年無公務(wù)用車,2025年因應(yīng)急保障工作需要購置公務(wù)用車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費76.65萬元,比上年增加28.17萬元,主要原因為在職人員增加,以及計劃購置公務(wù)用車。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4921.4萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋 ?
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳映霞? 聯(lián)系方式:? 023-57633767
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