巫山縣統(tǒng)計局2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹落實統(tǒng)計相關法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;承擔組織領導和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、完整、及時;貫徹執(zhí)行國家和重慶市統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃;擬訂并實施本縣統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。
2.監(jiān)督統(tǒng)計地方性法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況,查處統(tǒng)計違法違紀行為,承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務;依法對涉外調(diào)查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全縣統(tǒng)計基層基礎工作。
4.會同有關部門擬訂縣情縣力調(diào)查方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關普查、專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.貫徹執(zhí)行國家和重慶市核算方法制度,搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關資料。
6.組織實施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關統(tǒng)計調(diào)查。搜集、整理和提供有關國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、數(shù)字經(jīng)濟等統(tǒng)計數(shù)據(jù);組織實施全縣規(guī)模以下工業(yè)抽樣調(diào)查;建筑業(yè)小微企業(yè)抽樣調(diào)查;規(guī)模以下服務業(yè)抽樣調(diào)查;小微企業(yè)固定資產(chǎn)投資情況調(diào)查;規(guī)模以下企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查;以全國為總體的限額以下批發(fā)零售住宿餐飲行業(yè)抽樣與問卷調(diào)查。
7.貫徹執(zhí)行國家和重慶市有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;參與對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和縣級部門的考核評價工作。
9.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準、運行規(guī)則;組織實施全縣統(tǒng)計信息化建設;建設和管理全縣經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心。
10.促進全縣統(tǒng)計人才隊伍建設;協(xié)助重慶市統(tǒng)計局組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試相關工作。
11.組織開展統(tǒng)計科研課題和統(tǒng)計工作合作交流。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。縣統(tǒng)計局內(nèi)設3個機構科室,分別是辦公室、綜合核算科(發(fā)展項目科)、統(tǒng)計業(yè)務科。另有下屬2個參公單位:巫山縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊、巫山縣普查中心。
無下屬二級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)545.26萬元,其中:一般公共預算撥款545.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加44.96萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加44.96萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)545.26萬元,其中:一般公共服務支出394.64萬元,社會保障和就業(yè)支出89.87萬元,衛(wèi)生健康支出29.53萬元,住房保障支出31.21萬元。支出較去年增加44.96萬元,主要是基本支出增加44.96萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入545.26萬元,一般公共預算財政撥款支出545.26萬元,比2024年增加44.96萬元。其中:基本支出480.26萬元,比2024年增加44.96萬元,主要原因是人員較去年有所增加,相應基本支出增加,二是本年行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險基數(shù)以及公積金基數(shù)調(diào)整,相應基本支出增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出65萬元,與2024年持平,主要原因是本年項目與去年一致,財政撥款經(jīng)費一致,主要用于開展民生跟蹤調(diào)查、專業(yè)統(tǒng)計業(yè)務等重點工作。
巫山縣統(tǒng)計局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位無因公出國(境)事項;公務接待費2萬元,與2024年持平,主要原因是加強公務接待管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準;公務用車運行維護費3萬元,與2024年持平,主要原因是落實政府過“緊日子”要求,加強車輛管理,控制公務車運行支出;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本年無購置公務用車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費69.82萬元,比上年增加6.38萬元,主要原因為單位在編人員增加,相應支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款65萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:趙明月? 聯(lián)系方式:023-57696358
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