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[索 引 號(hào)]
115002370086616986/2025-00072
[ 主題分類 ]
財(cái)政
[ 體裁分類 ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣財(cái)政局
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
巫山縣民政局2025年部門預(yù)算情況說明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 發(fā)布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

巫山縣民政局2025年部門預(yù)算情況說明

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山縣民政局2025年部門預(yù)算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,擬訂全縣民政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助管理工作。

4.負(fù)責(zé)擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施、指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作,組織開展人口老齡化國(guó)情宣傳教育,擬訂老年人社會(huì)參與政策并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人口狀況、老齡事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作等職責(zé)。

5.負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理工作。

6.負(fù)責(zé)婚姻管理工作,推進(jìn)婚俗改革。

7.負(fù)責(zé)殯葬管理工作,推進(jìn)殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,負(fù)責(zé)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的備案管理;承擔(dān)敬老院行業(yè)監(jiān)督管理職責(zé);承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展。

10.落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.組織擬訂慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.在職責(zé)范圍內(nèi)依法對(duì)民政行業(yè)、民政領(lǐng)域的安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理,承擔(dān)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成。

巫山縣民政局是正科級(jí)縣政府工作部門,內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室(辦公室、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)與福利科、社會(huì)組織與區(qū)劃地名科(行政審批科))。下設(shè)4個(gè)直屬公益一類事業(yè)單位(巫山縣最低生活保障事務(wù)中心、巫山縣救助管理站、巫山縣婚姻登記中心、巫山縣社會(huì)福利中心),1個(gè)公益二類事業(yè)單位(巫山縣殯葬管理所)。下屬2個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,分別是巫山縣婚姻登記中心、巫山縣社會(huì)福利中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)25122.55萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款24957.95萬元,政府性基金預(yù)算撥款164.6萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加3917.49萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加3936.29萬元,政府性基金預(yù)算撥款減少18.8萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)25122.55萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出24879.2萬元,衛(wèi)生健康支出38.59萬元,住房保障支出40.16萬元,其他支出164.6萬元。支出較去年增加3917.49萬元,主要是基本支出增加40.23萬元,項(xiàng)目支出增加3877.26萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24957.95萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24957.95萬元,比2024年增加3752.89萬元。其中:基本支出702.77萬元,比2024年增加40.23萬元,主要原因是新增3名職工以及職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出24419.78萬元,比2024年增加3877.26萬元,主要原因是新增高齡津貼項(xiàng)目以及困難群眾救助補(bǔ)助調(diào)標(biāo)等,主要用于社會(huì)救助、社會(huì)福利等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入164.6萬元,政府性基金預(yù)算支出164.6萬元,比2024年減少18.8萬元,主要原因是本年度減少了養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算,新增特殊困難老年人居家適老化改造支出預(yù)算,主要用于孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童助學(xué),特殊困難老年人居家適老化改造和殘疾人福利。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬元,與2024年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)4萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.72萬元,比上年增加4.62萬元,主要原因?yàn)樵诼毬毠ぴ黾樱藛T公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.46萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.46萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)3.46萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.46萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款24255.18萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:郭佑鴻?? 聯(lián)系電話:023-57685075


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