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[索 引 號]
115002370086616986/2025-00106
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
巫山縣財政局
[ 發(fā)字文號 ]
[ 標(biāo)  題 ]
巫山縣科學(xué)技術(shù)局(本級)2025年部門預(yù)算情況說明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 發(fā)布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

巫山縣科學(xué)技術(shù)局(本級)2025年部門預(yù)算情況說明

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巫山縣科學(xué)技術(shù)局(本級)2025年部門預(yù)算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

貫徹執(zhí)行市縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針,擬訂全縣科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。

牽頭推進(jìn)全縣科技管理平臺建設(shè),負(fù)責(zé)科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理縣級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。

負(fù)責(zé)編制縣級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。

會同相關(guān)部門擬訂科技成果推廣、促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施,指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

統(tǒng)籌縣域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)縣域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。

負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,負(fù)責(zé)科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔(dān)全縣科技保密工作。

組織開展對外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作,承擔(dān)全縣外國專家管理的職責(zé)。

會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施。

承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。

會同有關(guān)部門推進(jìn)安全生產(chǎn)科技創(chuàng)新工作。將安全生產(chǎn)工作作為科技領(lǐng)域管理的重要內(nèi)容,在職責(zé)范圍內(nèi)加強行業(yè)安全生產(chǎn)工作,指導(dǎo)督促企事業(yè)單位加強安全管理,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興縣、人才強縣、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計劃管理改革。按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我縣科技人才隊伍建設(shè)和全縣外國專家工作。

(二)單位構(gòu)成。

巫山縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)處室,分別是辦公室、綜合科加掛院校合作辦牌子、發(fā)展科加掛項目辦牌子。下屬1個二級預(yù)算單位:巫山縣科技創(chuàng)新中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)192.66萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款192.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加0.18萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)192.66萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出131.55萬元,社會保障和就業(yè)支出44.63萬元,衛(wèi)生健康支出8.01萬元,住房保障支出8.46萬元。支出較去年增加0.18萬元,主要是基本支出增加0.18萬元,項目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入192.66萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出192.66萬元,比2024年增加0.18萬元。其中:基本支出150.66萬元,比2024年增加0.18萬元,主要原因是基本支出中人員經(jīng)費和公用經(jīng)費變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出42萬元,比2024年增加0萬元,與上年持平,主要是三區(qū)科技人才支持計劃、科技管理與服務(wù)和創(chuàng)新主體培育項目等重點工作。

巫山縣科學(xué)技術(shù)局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,與上年持平,主要原因是縣科學(xué)技術(shù)局無因公出國(境)費;公務(wù)接待費1萬元,比2024年減少0萬元,與上年持平,主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,與上年持平,主要原因是縣科學(xué)技術(shù)局無公務(wù)用車運行維護(hù)費;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;與上年持平,主要原因是縣科學(xué)技術(shù)局無公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費20.11萬元,比上年增加0.12萬元,主要原因為機構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變,節(jié)編經(jīng)費增加,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4萬元:政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4萬元:政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款42萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:杜明星,聯(lián)系方式:023-57636558

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