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[索 引 號]
115002370086616986/2025-00110
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
巫山縣財政局
[ 發(fā)字文號 ]
[ 標  題 ]
巫山縣工業(yè)和信息化安全事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 發(fā)布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

巫山縣工業(yè)和信息化安全事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

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巫山縣工業(yè)和信息化安全事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化安全方面的法律法規(guī)和方針政策。

2.具體承擔制造業(yè)(工業(yè)園區(qū)企業(yè)除外)、信息、電力、燃氣、鹽業(yè)、民爆等行業(yè)的安全生產(chǎn)服務(wù)工作。

3.調(diào)查研究全縣制造業(yè)、電力、燃氣、民爆、鹽業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)及流通管理方面的新情況新問題,向主管部門提出合理化建議。

4.受理有關(guān)工業(yè)和信息化相關(guān)的安全生產(chǎn)投訴、舉報。

5.完成主管部門交辦的其他工作。

(二)單位構(gòu)成。 縣工業(yè)和信息化安全事務(wù)中心內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)處室,分別是安全宣教科、安全服務(wù)科。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)191.65萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款191.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加6.93萬元,主要是2024年調(diào)入主任1名,一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款經(jīng)費撥款增加6.93萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)191.65萬元,其中:一般公共服務(wù)支出142.2萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出30.12萬元,衛(wèi)生健康支出9.87萬元,住房保障支出9.45萬元。支出較去年增加6.93萬元,主要是基本支出增加6.93萬元,項目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入191.65萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出191.65萬元,比2024年增加6.93萬元。其中:基本支出191.65萬元,比2024年增加6.93萬元,主要原因是2024年調(diào)入人員1名,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與上年持平。

縣工業(yè)和信息化安全事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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