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[索 引 號]
115002370086616986/2025-00113
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ]
巫山縣財政局
[ 發(fā)字文號 ]
[ 標  題 ]
巫山縣民政局(本級)2025年部門預算情況說明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 發(fā)布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

巫山縣民政局(本級)2025年部門預算情況說明

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巫山縣民政局(本級)2025年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,擬訂全縣民政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助管理工作。

3.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,負責養(yǎng)老機構的備案管理;承擔敬老院行業(yè)監(jiān)督管理職責;承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作;承擔縣老齡工作委員會辦公室的具體工作,擬定并協(xié)調落實積極應對人口老齡化的政策措施,指導協(xié)調老年人權益保障工作。

4.落實殘疾人權益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利事業(yè)發(fā)展。落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

5.負責行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理工作。依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

6.負責婚姻管理工作,推進婚俗改革。

7.負責殯葬管理工作,推進殯葬改革。

8.組織擬訂慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

9.在職責范圍內依法對民政行業(yè)、民政領域的安全生產實施監(jiān)督管理,承擔本行業(yè)、本領域安全生產監(jiān)督管理責任。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)單位構成??h民政局本級設下列4個內設機構,分別是辦公室,社會救助科,社會事務與福利科,社會組織與區(qū)劃地名科(行政審批科)。下屬2個公益一類事業(yè)單位,分別是巫山縣最低生活保障事務中心(巫山縣救助家庭經濟狀況核查認定中心)、巫山縣救助管理站。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數24827.51萬元,其中:一般公共預算撥款24662.91萬元,政府性基金預算撥款164.6萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0 萬元。收入較去年增加3890.82萬元,主要是一般公共預算撥款增加3909.62萬元,政府性基金預算撥款減少18.8萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數24827.51萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出24604.29萬元,衛(wèi)生健康支出28.48萬元,住房保障支出30.14萬元,其他支出164.6萬元。支出較去年增加3890.82元,主要是基本支出增加13.56萬元,項目支出增加3877.26萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入24662.91萬元,一般公共預算財政撥款支出24662.91萬元,比2024年增加3909.62萬元。其中:基本支出492.73萬元,比2024年增加13.56萬元,主要原因是在職人員增加,社保基數調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出24334.78萬元,比2024年增加3877.26萬元,主要原因是本年度新增高齡津貼項目,困難群眾補助調標等,主要用于社會救助、社會福利等重點工作。

2025年政府性基金預算收入164.6萬元,政府性基金預算支出164.6萬元,比2024年減少18.8萬元,主要原因是本年度減少了養(yǎng)老服務設施建設支出預算,新增特殊困難老年人居家適老化改造支出預算,主要用于孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童助學,特殊困難老年人居家適老化改造和殘疾人福利。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算11萬元,比2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費4萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費7萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費68.01萬元,比上年增加2.37萬元,主要原因在職人員比上年增加2名。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.46萬元:政府采購貨物預算2.46萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.46萬元:政府采購貨物預算2.46萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款24170.18萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:郭佑鴻? 聯(lián)系方式:023-57685075


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