巫山縣建設工程質量安全監(jiān)管中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1. 貫徹執(zhí)行建設工程安全生產、質量監(jiān)督相關的法律法規(guī)和方針政策。
2. 承擔房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全監(jiān)管的相關輔助性、技術性、服務性工作。
3. 承擔房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場的質量安全監(jiān)督檢查的技術支撐和服務工作。
4. 承擔城鎮(zhèn)房屋安全鑒定監(jiān)督管理工作。
5. 完成主管部門交辦的其他工作任務。
(二)單位構成。
內設機構:
1.綜合科。承擔行政、人事、保密、后勤、檔案、車輛 等工作;承擔黨務工作、宣傳、工會、離退休等工作;承擔資產管理和經費的核算與監(jiān)督工作。完成領導交辦的其他工作。
2.監(jiān)督科。承擔房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全與文明施工監(jiān)督管理工作;負責監(jiān)督項目質量安全與文明施工投訴處理;參與房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全事故調查、處理。完成領導交辦的其他工作。
3.行業(yè)管理科。承擔房屋建筑和市政基礎設施工程預拌商品混凝土(砂漿)企業(yè)生產質量監(jiān)督抽查工作;承擔房屋建筑和市政基礎設施工程檢測機構質量檢測活動的監(jiān)督管理工作;承擔房屋建筑和市政基礎設施工程項目監(jiān)理機構信息報送、監(jiān)理從業(yè)人員實名制管理、監(jiān)理信用管理工作;承擔城鎮(zhèn)房屋安全鑒定 監(jiān)督管理工作。完成領導交辦的其他工作。
4.設備與應急科。牽頭房屋建筑和市政基礎設施工程質量安全應急管理工作;承擔房屋建筑和市政基礎設施工程建筑起重機械設備備案登記、注銷登記等工作;負責施工企業(yè)安全生產許可證動態(tài)管理、施工企業(yè)安管人員與特種作業(yè)人員動態(tài)管理。完成領導交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數288.92萬元,其中:一般公共預算撥款288.92萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加288.92萬元,主要是單位2025年剛合并成立,無24年預算收入。
(二)支出預算:2025年年初預算數288.92萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業(yè)支出45.86萬元,衛(wèi)生健康支出13.79萬元,住房保障支出14.05萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出215.23萬元。支出較去年增加288.92萬元,主要是單位2025年剛合并成立,無24年預算支出。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入288.92萬元,一般公共預算財政撥款支出288.92萬元,比2024年增加288.92萬元。其中:基本支出273.92萬元,比2024年增加273.92萬元,主要原因是單位2025年剛合并成立,無24年預算收入和預算支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出15萬元,比2024年增加15萬元,主要原因是增加工程主體結構安全監(jiān)督抽測項目資金5萬元、排水管道抽檢檢測費項目資金5萬元、安全監(jiān)督檢查項目資金5萬元等,主要用于工程主體結構安全監(jiān)督抽測、排水管道抽檢檢測費、安全監(jiān)督檢查等重點工作。
巫山縣建設工程質量安全監(jiān)管中心部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算7萬元,比2024年增加7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是單位2025年剛合并成立,24年無該經費預算;公務接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是單位2025年剛合并成立,24年無該經費預算;公務用車運行維護費7萬元,比2024年增加7萬元,主要原因是單位2025年剛合并成立,24年無該經費預算。公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是單位2025年剛合并成立,24年無該經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款15萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:賈欣? 聯系方式:02357689909
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