巫山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現(xiàn)行的職能職責:巫山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊以縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義,統(tǒng)一行使全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)內(nèi)獸醫(yī)獸藥、畜禽屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質量、漁業(yè)等行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。
(二)單位構成。
巫山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊設置7個內(nèi)設機構,分別是:綜合科、法制科(舉報受理科)、動物衛(wèi)生監(jiān)督科、農(nóng)業(yè)執(zhí)法一大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法二大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法三大隊、農(nóng)業(yè)執(zhí)法四大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù) 788.41萬元,其中:一般公共預算撥款788.41萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加220.47萬元,主要是一般公共預算撥款增加220.47萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)788.41萬元,其中:一般公共服務支出788.41萬元,社會保障和就業(yè)支出152.30萬元,衛(wèi)生健康支出44.88萬元,農(nóng)林水支持543.33萬元,住房保障支出47.90萬元。支出較去年增加220.47萬元,主要是基本支出增加 201.87萬元,項目支出增加18.60萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入788.41萬元,一般公共預算財政撥款支出788.41萬元,比2024年增加220.47萬元。其中:基本支出744.81萬元,比2024年增加201.87萬元,主要原因是機構改革,縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊劃轉10人劃轉至我單位,2024年新錄用參公人員1人,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出43.60萬元,比2024年增加18.6萬元,主要原因是年初項目增加,主要用于開展農(nóng)(漁)業(yè)投入品監(jiān)管執(zhí)法、農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管執(zhí)法、漁政漁港監(jiān)管執(zhí)法、農(nóng)機監(jiān)理監(jiān)管執(zhí)法、植物檢疫執(zhí)法、轉基因農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管執(zhí)法、農(nóng)業(yè)環(huán)境與資源保護監(jiān)管執(zhí)法,農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法人員培訓教育及畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物防疫、畜禽屠宰、獸藥等領域的投訴、舉報、執(zhí)法檢查和違法行為的調(diào)查處理等重點工作。
巫山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算11萬元,比2024年減少3萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務接待費3萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴控三公經(jīng)費支出;公務用車運行維護費8萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴控三公經(jīng)費支出;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費100.39萬元,比上年增加28.70萬元,主要原因是單位人員增加,其他交通費用、郵電費等增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款43.60萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:石德春? 聯(lián)系方式:023-57685956?
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