巫山縣醫(yī)療保障局(本級)2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助、長期護理保險等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂醫(yī)療保障地方性規(guī)范性文件,擬訂地方性相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2.組織實施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,會同相關(guān)部門擬訂對困難群體的醫(yī)療保障籌資資助標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
4.貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。
7.組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)藥服務(wù)行為和醫(yī)藥費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
巫山縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)3個科室,分別是辦公室、業(yè)務(wù)管理科、基金監(jiān)管科。核定編制9名,現(xiàn)有在編在崗人員9名。直屬參公事業(yè)單位巫山縣醫(yī)療保障事務(wù)中心,內(nèi)設(shè)5個科室,分別是綜合管理科、參保服務(wù)科、待遇保障科、稽核監(jiān)管科、基金財務(wù)科,核定編制17名,現(xiàn)有在編在崗人員16名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)831.14萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款831.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加5.09萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加5.09萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)831.14萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出84.16萬元,衛(wèi)生健康支出710.29萬元,住房保障支出36.70萬元。支出較去年增加5.09萬元,主要是基本支出增加5.09萬元,項目支出與去年持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入831.14萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出831.14萬元,比2024年增加5.09萬元。其中:基本支出541.14萬元,比2024年增加5.09萬元,主要原因是在職人員職級晉升等,人員支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出290萬元,與2024年持平。
巫山縣醫(yī)療保障局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.1萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費3.1萬元,比2024年增加0.1萬元,主要原因是2025年公務(wù)接待活動增加;公務(wù)用車運行維護費3萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控開支;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費79.15萬元,比上年增加0.56萬元,主要原因為在職人員職級晉升,“三費”基數(shù)等總體增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額110萬元:政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購110萬元:政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算110萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款290萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李韜???????? 聯(lián)系方式:023-57537871
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