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[索 引 號]
115002370086616986/2025-00219
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
巫山縣財政局
[ 發(fā)字文號 ]
[ 標  題 ]
中共巫山縣委社會工作部(本級)2025年部門預算情況說明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 發(fā)布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

中共巫山縣委社會工作部(本級)2025年部門預算情況說明

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中共巫山縣委社會工作部(本級)2025年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

中共巫山縣委社會工作部在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領(lǐng)導,負責貫徹落實黨中央有關(guān)方針政策、決策部署和市委縣委工作要求。主要職責是:

一是研究相關(guān)理論、政策和規(guī)劃,擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。深入調(diào)查研究,及時向縣委報告工作情況并提出建議。統(tǒng)籌推進社會工作領(lǐng)域改革工作。二是統(tǒng)籌指導群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作,協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作,負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議,向縣委、縣政府及時反映公民、法人和其他組織提出的重要意見建議。三是統(tǒng)籌推進黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè),健全和落實相關(guān)領(lǐng)導體制和工作機制,協(xié)調(diào)推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),統(tǒng)籌推進基層智治工作,推動基層民主政治建設(shè),指導監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施,健全基層群眾自治機制。四是指導全縣性社會組織黨建工作,統(tǒng)一指導全縣性行業(yè)協(xié)會商會黨建和群團組織工作,協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。五是指導混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作,指導協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務工作,研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機制。六是負責全縣志愿服務工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導、督促檢查和經(jīng)驗推廣。指導社會工作人才隊伍建設(shè)。七是完成縣委交辦的其他任務。

(二)單位構(gòu)成。

中共巫山縣委社會工作部為2024年5月新成立單位;內(nèi)設(shè)4個機構(gòu),分別是辦公室(政策法規(guī)科)、基層治理科(智治科)、“兩企三新”黨建科(行業(yè)協(xié)會商會科)、志愿服務和社會工作人才科。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)246.15萬元,其中:一般公共預算撥款246.15萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。本單位為機構(gòu)改革新設(shè)立單位,2024年無年初預算數(shù)。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)246.15萬元,其中:一般公共服務支出191.59萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出27.72萬元,衛(wèi)生健康支出12.99萬元,住房保障支出13.86萬元。本單位為機構(gòu)改革新設(shè)立單位,2024年無年初預算數(shù)。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入246.15萬元,一般公共預算財政撥款支出246.15萬元。其中:基本支出199.68萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出46.47萬元,主要用于社會工作運行、“兩企三新”組織黨建工作、“三區(qū)”社會工作專業(yè)人才支持計劃等重點工作。

中共巫山縣委社會工作部(本級)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0.4萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費29.29萬元,主要用于辦公費、郵電費、水電費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款46.47萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:陶玟靜 ????聯(lián)系方式:023-57650699


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