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[索 引 號(hào)]
115002370086616986/2023-00663
[ 主題分類 ]
財(cái)政
[ 體裁分類 ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣財(cái)政局
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
重慶市巫山縣統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算公開說(shuō)明
[ 成文日期 ]
2023-09-22
[ 發(fā)布日期 ]
2023-09-22
[ 有 效 性 ]

重慶市巫山縣統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算公開說(shuō)明

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重慶市巫山縣統(tǒng)計(jì)局2022年度部門決算公開說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

巫山縣統(tǒng)計(jì)局(以下簡(jiǎn)稱縣統(tǒng)計(jì)局)是縣政府工作部門,主要職責(zé)是:

1.貫徹落實(shí)統(tǒng)計(jì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí);貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;擬訂并實(shí)施本縣統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃。

2.監(jiān)督統(tǒng)計(jì)地方性法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況,查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù);依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。

3.管理和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、部門(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系;依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估;依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。

4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣情縣力調(diào)查方案,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、專項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市核算方法制度,搜集、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。

6.組織實(shí)施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查。搜集、整理和提供有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

7.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣基本統(tǒng)計(jì)資料;發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

8.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。

9.協(xié)助重慶市統(tǒng)計(jì)局組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試相關(guān)工作。

10.組織開展統(tǒng)計(jì)科研課題和統(tǒng)計(jì)工作合作交流。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)下列3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即辦公室、綜合核算科和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)科。所屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè),即巫山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和巫山縣普查中心。機(jī)關(guān)設(shè)行政編制9人,實(shí)有人數(shù)5人;巫山縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)設(shè)參公編制8人,實(shí)有人數(shù)7人;巫山縣普查中心設(shè)參公編制5人,實(shí)有人數(shù)5人;機(jī)關(guān)退休人員10人。

(三)單位構(gòu)成

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
??? 二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況2022年度收入總計(jì)791.33萬(wàn)元,支出總計(jì)791.33萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加118.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.7%,主要原因是本年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余國(guó)家統(tǒng)計(jì)局巫山調(diào)查隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元,并于2022年劃撥調(diào)查隊(duì)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)708.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加48.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%,主要原因是本年度發(fā)放了2021年考核,2020年度、2021年度年休假報(bào)酬等。其中:財(cái)政撥款收入708.32萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.01萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)783.33萬(wàn)元,較上年決算增加118.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.9%,主要原因是本年財(cái)政追加國(guó)家統(tǒng)計(jì)局巫山調(diào)查隊(duì)民生跟蹤調(diào)查經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出436.40萬(wàn)元,占55.7%;項(xiàng)目支出346.93萬(wàn)元,占44.3%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。?

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是本年使用了上年部分結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)791.32萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加133.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.3%。主要原因是本年發(fā)放了2021年考核,2020年度、2021年度年休假報(bào)酬等,同時(shí)增加了通過(guò)本單位劃撥給國(guó)家統(tǒng)計(jì)局巫山調(diào)查隊(duì)的經(jīng)費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入708.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加58.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%。主要原因是本年度發(fā)放了2021年考核,2020年度、2021年度年休假報(bào)酬等。較年初預(yù)算數(shù)增加250.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.7%。主要原因是本年公招1人,追加了人員經(jīng)費(fèi),且年中追加國(guó)家統(tǒng)計(jì)局巫山調(diào)查隊(duì)的民生跟蹤調(diào)查經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元、住戶調(diào)查樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)24.33萬(wàn)元、失業(yè)率調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元等均通過(guò)本單位劃撥。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出783.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加133.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.6%。較年初預(yù)算數(shù)增加325.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)71%。主要原因是本年公招1人,追加了人員經(jīng)費(fèi),且年中追加國(guó)家統(tǒng)計(jì)局巫山調(diào)查隊(duì)的民生跟蹤調(diào)查經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元、住戶調(diào)查樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)24.33萬(wàn)元、失業(yè)率調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元等均通過(guò)本單位劃撥。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬(wàn)元,與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出688.21萬(wàn)元,占87.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加319.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.8%,主要原因是本年公招1人,追加了人員經(jīng)費(fèi),且年中追加國(guó)家統(tǒng)計(jì)局巫山調(diào)查隊(duì)的民生跟蹤調(diào)查經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元、住戶調(diào)查樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)24.33萬(wàn)元、失業(yè)率調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元等均通過(guò)本單位劃撥。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出60.69萬(wàn)元,占7.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.4%,主要原因是本年公招1人,追加了人員經(jīng)費(fèi),同時(shí)工資增加導(dǎo)致代扣社保增加。

(3)衛(wèi)生健康支出16.52萬(wàn)元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬(wàn)元,下降1.7%,主要原因是本年調(diào)走1名領(lǐng)導(dǎo),2名干部退休。

(4)住房保障支出17.90萬(wàn)元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降1.9%,主要原因是本年調(diào)走1名領(lǐng)導(dǎo),2名干部退休。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出436.39萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)380.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加63.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.1%。主要原因是本年度發(fā)放了2021年考核,2020年度、2021年度年休假報(bào)酬,工作性津貼等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)56.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.58萬(wàn)元,下降6%,主要原因是厲行節(jié)約,本單位節(jié)省了部分公用開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.50萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是決算表中將年初預(yù)算數(shù)據(jù)填入全年預(yù)算數(shù)導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)據(jù)為零,實(shí)際年初預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)12.52萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少0.22萬(wàn)元,下降8.1%,主要原因是一方面厲行節(jié)約,另一方面是今年由于疫情,上級(jí)部門及區(qū)縣間減少了線下工作檢查和交流。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元,主要用于統(tǒng)計(jì)行政執(zhí)法工作,保障執(zhí)法條件。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是決算表中將年初預(yù)算數(shù)據(jù)填入全年預(yù)算數(shù)導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)據(jù)為零,實(shí)際年初公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算7.92萬(wàn)元,支出較預(yù)算減少5.5萬(wàn)元,下降69.5%,較上年支出數(shù)增加0.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.7%,主要原因是本年支付了上年的洗車費(fèi),并新?lián)Q了輪胎。

公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是決算表中將年初預(yù)算數(shù)據(jù)填入全年預(yù)算數(shù)導(dǎo)致年初預(yù)算數(shù)據(jù)為零,實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.60萬(wàn)元,下降98.3%,較上年支出數(shù)減少0.83萬(wàn)元,下降91.2%,主要是由于疫情等原因,上級(jí)部門及區(qū)縣間減少了線下工作檢查和交流,支出較少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次10人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.70元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.42萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出12.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)911.3%,主要原因是今年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局巫山調(diào)查隊(duì)使用民生跟蹤調(diào)查經(jīng)費(fèi)、住戶調(diào)查樣本輪換工作經(jīng)費(fèi)、失業(yè)率調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)開支了會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出31.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.6%,主要原因是本年通過(guò)本單位劃撥給國(guó)家統(tǒng)計(jì)局巫山調(diào)查隊(duì)的培訓(xùn)費(fèi)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.35萬(wàn)元,主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.58萬(wàn)元,下降6%,主要原因是厲行節(jié)約,本單位節(jié)省了部分機(jī)關(guān)運(yùn)行開支。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查、專項(xiàng)工作調(diào)研等工作。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金352.64萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本部門均完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57691680。


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