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[索 引 號(hào)]
115002370086616986/2023-00756
[ 主題分類 ]
財(cái)政
[ 體裁分類 ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣財(cái)政局
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
重慶市巫山縣商務(wù)委員會(huì)(本級(jí))2022年度部門決算情況說(shuō)明
[ 成文日期 ]
2023-09-22
[ 發(fā)布日期 ]
2023-09-22
[ 有 效 性 ]

重慶市巫山縣商務(wù)委員會(huì)(本級(jí))2022年度部門決算情況說(shuō)明

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重慶市巫山縣商務(wù)委員會(huì)(本級(jí))2022年度部門決算情況說(shuō)明


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

巫山縣商務(wù)委員會(huì)主要職能是:1.貫徹落實(shí)國(guó)家、市、縣有關(guān)商務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,提出商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議,擬訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。2.推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展,擬訂開拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施,提出培育商貿(mào)流通企業(yè)的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;負(fù)責(zé)擬訂電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施并組織實(shí)施。3.承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理的職責(zé)。建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,承擔(dān)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。4.承擔(dān)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作、負(fù)責(zé)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,指導(dǎo)城鄉(xiāng)商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)。5.牽頭整頓和規(guī)范轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)的執(zhí)法監(jiān)督和負(fù)責(zé)商務(wù)舉報(bào)投訴受理,參與打擊商業(yè)欺詐等工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域的綜合執(zhí)法工作,具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。6.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通、舊貨流通、拍賣、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;對(duì)轄區(qū)內(nèi)散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督管理,按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。7.承擔(dān)縣內(nèi)、本縣外出、外地來(lái)我縣舉辦展會(huì)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通業(yè)的各類促銷活動(dòng)。8.負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)基金,組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)。9.貫徹國(guó)家對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作的方針、政策和法律法規(guī);提出全縣進(jìn)出口貿(mào)易中長(zhǎng)期規(guī)劃。10.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù);管理全縣進(jìn)出口商品有關(guān)工作。11.指導(dǎo)企業(yè)開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)、對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、勞務(wù)合作等工作。12.擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施,牽頭解決現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。13.在職責(zé)范圍內(nèi)依法對(duì)本行業(yè)、本領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理,并承擔(dān)相應(yīng)監(jiān)管責(zé)任。14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

巫山縣商務(wù)委員會(huì)于2019年設(shè)立,是縣政府工作部門,為正科級(jí)。屬縣財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)三科一室和商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)(商貿(mào)安全監(jiān)管中心),核定行政編制9人,參公編制14人。實(shí)有行政在職8人,參公12人,退休職工48人。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,628.07萬(wàn)元,支出總計(jì)1,628.07萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加305.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.1%,主要原因是本年度新增農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助100萬(wàn)元,巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元,農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,493.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加305.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%,主要原因是本年度新增農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助100萬(wàn)元,巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元,農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金增加。其中:財(cái)政撥款收入1,493.80萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.27萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,493.80萬(wàn)元,較上年決算增加305.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%,主要原因是本年度新增農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助100萬(wàn)元,巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元,農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金增加。其中:基本支出325.19萬(wàn)元,占21.8%;項(xiàng)目支出1,168.61萬(wàn)元,占78.2%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,493.80萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加305.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%。主要原因是本年度新增農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助100萬(wàn)元,巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元,農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,493.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加305.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%。主要原因是本年度新增農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助100萬(wàn)元,巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元,農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助200萬(wàn)元等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加811.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)119%。主要原因是年中追加農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助、巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助、農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)補(bǔ)助、電商直播培訓(xùn)基地補(bǔ)助、電子商務(wù)培訓(xùn)等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,493.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加305.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%。主要原因是. 本年度新增農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助、巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助、農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加811.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)119%。主要原因是年中追加農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助、巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助、農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)補(bǔ)助、電商直播培訓(xùn)基地補(bǔ)助、電子商務(wù)培訓(xùn)等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出200.55萬(wàn)元,占13.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加41.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.1%,主要原因是年中追加2021年第四季度年度考核獎(jiǎng)和2022年超額績(jī)效,基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng),退休人員“中人”一次性退休補(bǔ)貼等。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出155.17萬(wàn)元,占10.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加32.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.6%,主要原因是年中追加三類人員生活補(bǔ)助、送溫暖慰問(wèn)困難職工預(yù)算等。

(3)衛(wèi)生健康支出17.42萬(wàn)元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.4%,主要原因是年中追加離退休人員醫(yī)保墊底等。

(4)農(nóng)林水支出277.18萬(wàn)元,占18.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加277.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是年中追加農(nóng)產(chǎn)品展銷、巫山脆李“快遞服務(wù)”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)品牌打造、東西部消費(fèi)協(xié)作項(xiàng)目等。

(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出834.08萬(wàn)元,占55.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加457.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)121.2%,主要原因是年中追加農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)補(bǔ)助、巫山戀橙分選初加工項(xiàng)目補(bǔ)助、農(nóng)特產(chǎn)品冷鏈物流配送項(xiàng)目補(bǔ)助、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)補(bǔ)助、電商直播培訓(xùn)基地補(bǔ)助、電子商務(wù)培訓(xùn)等其他商業(yè)流通事業(yè)項(xiàng)目資金。

(6)住房保障支出9.39萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.9%,主要原因是年中據(jù)巫山財(cái)建〔2022〕193號(hào)追加住房公積金繳存基數(shù)預(yù)算等。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出325.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)291.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少248.28萬(wàn)元,下降46%,主要原因是人員變動(dòng),其中商務(wù)委機(jī)關(guān)新增一名行政人員,商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員有4人連人帶編劃轉(zhuǎn)到縣發(fā)改委,比上年減少4人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)33.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少39.01萬(wàn)元,下降53.9%,主要原因是人員變動(dòng),其中商務(wù)委機(jī)關(guān)新增一名行政人員,商務(wù)行政執(zhí)法支隊(duì)參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員有4人連人帶編劃轉(zhuǎn)到縣發(fā)改委,比上年減少4人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),委托業(yè)務(wù)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他交通費(fèi)、伙食團(tuán)費(fèi)用等其他商品服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.00萬(wàn)元,下降70%,主要原因:一是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少3.94萬(wàn)元,下降56.8%,主要原因是上年接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待批次及接待人次較多,本年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車油料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元,下降50%,主要原因是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少1.57萬(wàn)元,下降44%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,主要用于接待接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元,下降83.3%,主要原因是我部門強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少2.37萬(wàn)元,下降70.3%,主要原因是上年接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待批次及接待人次較多,本年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次106人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)94.34元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少13.12萬(wàn)元,下降48.4%,主要原因是應(yīng)財(cái)政要求嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,減少非必要開支。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.38萬(wàn)元,主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少39.01萬(wàn)元,下降53.9%,主要原因是應(yīng)財(cái)政要求嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,減少非必要開支。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)部門整體和13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)13項(xiàng),涉及資金3118.86萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。(詳見附件)

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位未有財(cái)政局委托第三方開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:龍?jiān)贫穑?23-57692011?。


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