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[索 引 號(hào)]
115002370086616986/2023-00820
[ 主題分類(lèi) ]
財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣財(cái)政局
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
重慶市巫山縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
[ 成文日期 ]
2023-09-22
[ 發(fā)布日期 ]
2023-09-22
[ 有 效 性 ]

重慶市巫山縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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重慶市巫山縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3.組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織開(kāi)展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7.組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,組織實(shí)施國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

9.完成縣委、縣政府和縣人武部交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變??h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

巫山縣退役軍人事務(wù)局于2019年2月成立,為縣政府工作部門(mén),機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)。核定行政編制9名,其中設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名。設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。下屬3個(gè)事業(yè)部門(mén):巫山縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心核定事業(yè)編制2名,其中設(shè)主任1名。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算部門(mén)構(gòu)成看,沒(méi)有納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算部門(mén)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,121.52萬(wàn)元,支出總計(jì)5,121.52萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少69.38萬(wàn)元,下降1.3%,主要原因是:全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心(站)創(chuàng)建工作進(jìn)入常態(tài)化。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,112.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少67.88萬(wàn)元,下降1.3%,主要原因是:全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心(站)創(chuàng)建工作進(jìn)入常態(tài)化,雙擁經(jīng)費(fèi)收入減少。其中:財(cái)政撥款收入5,112.08萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.45萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,121.52萬(wàn)元,較上年決算減少59.93萬(wàn)元,下降1.2%,主要原因是:全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心(站)創(chuàng)建工作進(jìn)入常態(tài)化,支出減少。其中:基本支出217.04萬(wàn)元,占4.2%;項(xiàng)目支出4,904.48萬(wàn)元,占95.8%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.45萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,112.08萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少23.21萬(wàn)元,下降0.5%。主要原因是:全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心(站)創(chuàng)建工作進(jìn)入常態(tài)化,收支減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,112.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.21萬(wàn)元,下降0.5%。主要原因是:全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心(站)創(chuàng)建工作進(jìn)入常態(tài)化,雙擁事務(wù)項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,249.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.4%。主要原因是根據(jù)工作實(shí)際,調(diào)整優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、退役士兵安置、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等項(xiàng)目追加預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,112.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.21萬(wàn)元,下降0.5%。主要原因是:全國(guó)示范型退役軍人服務(wù)中心(站)創(chuàng)建工作進(jìn)入常態(tài)化,支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,249.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.4%。主要原因是根據(jù)工作實(shí)際,調(diào)整優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、退役士兵安置、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等項(xiàng)目追加預(yù)算,支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出4,833.23萬(wàn)元,占94.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,232.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.2%,主要原因是根據(jù)工作實(shí)際,調(diào)整優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、退役士兵安置、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等項(xiàng)目追加預(yù)算,支出增加。

(2)衛(wèi)生健康支出269.47萬(wàn)元,占5.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.7%,主要原因是2022年在職人員發(fā)生調(diào)動(dòng),調(diào)整追加預(yù)算,支出增加。

(3)住房保障支出9.37萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.4%,主要原因是2022年在職人員發(fā)生調(diào)動(dòng),調(diào)整追加預(yù)算,支出增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207.59萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)184.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少108.34萬(wàn)元,下降37.1%,主要原因:本年預(yù)算單位分設(shè)縣退役軍人服務(wù)中心,核算縣烈士陵園管理站和縣退役軍人服務(wù)中心,8人人員經(jīng)費(fèi)支出均減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)23.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.63萬(wàn)元,下降49%,主要原因:本年預(yù)算單位分設(shè)縣退役軍人服務(wù)中心,核算縣烈士陵園管理站和縣退役軍人服務(wù)中心,8人公用經(jīng)費(fèi)支出均減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

本年支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.09萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降91.8%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少。較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降25%,主要原因是按照財(cái)政壓減三公經(jīng)費(fèi)的要求預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元,主要用于接待市局蹲點(diǎn)調(diào)研人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.01萬(wàn)元,下降91.8%,主要原因是疫情原因,只接待一批次。較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降25%,主要原因是疫情原因,接待減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次9人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)95.56元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.73萬(wàn)元,下降80.7%,主要原因是疫情原因,線下會(huì)議減少,多為線上會(huì)議,故會(huì)議費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.45萬(wàn)元,下降50.7%,主要原因是今年機(jī)構(gòu)分設(shè)縣退役軍人服務(wù)中心,人員減少8人,故遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)費(fèi)減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.59萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)0.44萬(wàn)元,電費(fèi)0.66萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.77萬(wàn)元、維修費(fèi)1.82萬(wàn)元,租賃費(fèi)2.05萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.18萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.71萬(wàn)元,其他交通費(fèi)9.61萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.68萬(wàn)元 ,辦公設(shè)備購(gòu)置0.2萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少22.63萬(wàn)元,下降49%,主要原因是縣退役軍人服務(wù)中心機(jī)構(gòu)分設(shè),日常支出減少,故機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)減少。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)17項(xiàng),涉及資金5,121.52萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見(jiàn)附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

陳映霞?? 023-57633767

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