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[索 引 號(hào)]
11500237709411624C/2021-01869
[ 主題分類(lèi) ]
財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣人民政府
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
重慶市巫山縣曲尺鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
[ 成文日期 ]
2019-11-22
[ 發(fā)布日期 ]
2019-11-22
[ 有 效 性 ]

重慶市巫山縣曲尺鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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重慶市巫山縣曲尺鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算情況

說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)8個(gè),即:黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、食品藥品監(jiān)督管理辦公室、村鎮(zhèn)與國(guó)土管理辦公室、移民辦公室;事業(yè)單位4個(gè),即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、財(cái)政所、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心。總編制人數(shù)為49人,其中:行政編制29人,事業(yè)編制20人;年末實(shí)有在職人數(shù)40人,其中:行政編制24人,事業(yè)編制16人。

(三)機(jī)構(gòu)改革情況。無(wú)

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)7,550.22萬(wàn)元,支出總計(jì)7,550.22萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5,490.57萬(wàn)元、增長(zhǎng)266.58%,主要原因是人員增多、項(xiàng)目增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)7,436.88萬(wàn)元,較上年決算增加5,791.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)352.10%,主要原因是人員增多、項(xiàng)目增多。其中:財(cái)政撥款收入7,436.88萬(wàn)元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.33萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)7,539.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5,553.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)279.59%,主要原因是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中:基本支出878.50萬(wàn)元,占11.65%;項(xiàng)目支出6,661.46萬(wàn)元,占88.35%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少63.07萬(wàn)元,下降86.01%,主要原因是項(xiàng)目支出進(jìn)度加快。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入 7,436.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5,791.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)352.10%。主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目增多、人員結(jié)構(gòu)調(diào)整及工資調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加6,313.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)562.09%。主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.80萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出7,490.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5,528.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)281.77%。主要原因是三峽移民精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目增多;較年初預(yù)算數(shù)增加6,366.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)566.83%。主要原因是年中追加項(xiàng)目預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少13.22萬(wàn)元,下降95.80%,主要原因是項(xiàng)目支出進(jìn)度加快。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出950.67萬(wàn)元,占12.69%,較年初預(yù)算數(shù)增加389.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.54%,主要原因是政府人員增加、工資調(diào)整。

(2)教育支出4.35萬(wàn)元,占0.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)400.00%,主要原因是對(duì)中小學(xué)教育重視程度增加。

(3)文化體育與傳媒支出35.72萬(wàn)元,占0.48%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.63%,主要原因是組織了多次文藝活動(dòng)。

(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出203.70萬(wàn)元,占2.72%,較年初預(yù)算數(shù)增加94.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.61%,主要原因是增人增資,養(yǎng)老保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。

(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出57.57萬(wàn)元,占0.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.13%,主要原因是增人增資,醫(yī)療保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。

(6)節(jié)能環(huán)保支出7.88萬(wàn)元,占0.11%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬(wàn)元,下降14.53%,主要原因是大力改建鄉(xiāng)村垃圾池。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出391.98萬(wàn)元,占5.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加381.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)3,819.80%,主要原因是危房改造、易地搬遷工作的推進(jìn)。

(8)農(nóng)林水支出5,748.73萬(wàn)元,占76.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加5,444.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)1,791.71%,主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。

(9)資源勘探信息等支出8.00萬(wàn)元,占0.11%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

(10)住房保障支出79.51萬(wàn)元,占1.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加42.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.62%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

(11)其他支出2.00萬(wàn)元,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是其他公共福利支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出878.50萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)748.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加54.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.89%,主要原因是增人增資,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、目標(biāo)考核、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)130.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.82萬(wàn)元,下降2.12%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入4,620.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,339.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)1,542.34%,主要原因是三峽精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目增多。本年支出4,620.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,095.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)779.92%,主要原因是三峽精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目增多。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.46萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少9.84萬(wàn)元,下降50.98%,較上年支出數(shù)減少4.24萬(wàn)元,下降30.95%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.15萬(wàn)元,主要用于脫貧攻堅(jiān)下村燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車(chē)輛保養(yǎng)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元,下降12.37%,較上年支出數(shù)減少2.11萬(wàn)元,下降20.57%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.31萬(wàn)元,主要用于接待縣外及縣內(nèi)部門(mén)到曲尺鄉(xiāng)學(xué)習(xí)交流脆李柑橘種植技術(shù)、參加李花節(jié)、脆李采摘節(jié)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.69萬(wàn)元,下降86.90%,較上年支出數(shù)減少2.13萬(wàn)元,下降61.92%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次450人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)29.18元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.08萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.49萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少11.51萬(wàn)元,下降9.59%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額22.25萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出22.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-57517001。

單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:范開(kāi)春??聯(lián)系電話:57635018

單位財(cái)務(wù)經(jīng)辦人:劉 毅??聯(lián)系電話:57635018

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