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[索 引 號(hào)]
11500237709411624C/2021-01871
[ 主題分類 ]
財(cái)政
[ 體裁分類 ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣人民政府
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
[ 成文日期 ]
2019-11-22
[ 發(fā)布日期 ]
2019-11-22
[ 有 效 性 ]

重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

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重慶市巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況

說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場(chǎng)監(jiān)管,維護(hù)和市場(chǎng)秩序,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)實(shí)施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作,搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。

5.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè),促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等到突發(fā)事件,維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位設(shè)7個(gè)辦公室、5個(gè)鄉(xiāng)屬事業(yè)單位。

黨政辦公室、財(cái)政辦、黨群辦、平安建設(shè)辦、民政和社事辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦、經(jīng)發(fā)辦。

社會(huì)保障服務(wù)與就業(yè)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位為一級(jí)預(yù)算單位,無下級(jí)預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求。本部門2018年尚未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。 本部門2018年尚未進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中,根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前,已經(jīng)已完成。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)4,412.38萬元,支出總計(jì)4,412.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,264.87萬元、增長(zhǎng)105.46%,主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金、大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助資金、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助資金、 其他農(nóng)村綜合改革資金增加、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約利用 、其他節(jié)能環(huán)保資金增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)4,172.05萬元,較上年決算增加2,275.72萬元,增長(zhǎng)120.01%,主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金、大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、其他扶貧資金、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助資金、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助資金、 其他農(nóng)村綜合改革資金增加、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約利用 、其他節(jié)能環(huán)保資金增加。其中:財(cái)政撥款收入4,172.05萬元,占100.00%。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余240.33萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)4,412.38萬元,較上年決算數(shù)增加2,455.56萬元,增長(zhǎng)125.49%,主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出等支出增加。其中:基本支出970.06萬元,占21.98%;項(xiàng)目支出3,442.32萬元,占78.02%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少190.70萬元,下降100.00%,主要原因是項(xiàng)目全部完工。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入4,172.05萬元,較上年決算數(shù)增加2,310.86萬元,增長(zhǎng)124.16%。主要原因是農(nóng)村道路建設(shè)資金、其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金、大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、??其他扶貧資金、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助資金、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助資金、 其他農(nóng)村綜合改革資金增加、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約利用 、其他節(jié)能環(huán)保資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余234.77萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出4,406.82萬元,較上年決算數(shù)增加2,484.72萬元,增長(zhǎng)129.27%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出等支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少94.59萬元,下降100.00%,主要原因是本年度全部項(xiàng)目已完成,無結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出919.76萬元,占20.87%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(2)文化體育與傳媒支出49.89萬元,占1.13%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出232.81萬元,占5.28%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.92萬元,占1.16%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(5)節(jié)能環(huán)保支出167.86萬元,占3.81%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.85萬元,占5.65%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(7)農(nóng)林水支出1,818.62萬元,占41.27%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(8)交通運(yùn)輸支出3.00萬元,占0.07%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(9)資源勘探信息等支出8.00萬元,占0.18%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(10)國土海洋氣象等支出779.50萬元,占17.69%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(11)住房保障支出126.78萬元,占2.88%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(12)其他支出0.81萬元,占0.02%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出970.06萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)821.34萬元,較上年決算數(shù)增加55.77萬元,增長(zhǎng)7.28%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、民政定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)148.72萬元,較上年決算數(shù)增加28.66萬元,增長(zhǎng)23.87%,主要原因是物價(jià)上漲、政府事務(wù)增多等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.75萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入371.49萬元,較上年決算數(shù)增加359.07萬元,增長(zhǎng)2,891.06%,主要原因是財(cái)政撥款收入增加。本年支出372.24萬元,較上年決算數(shù)增加359.82萬元,增長(zhǎng)2,897.10%,主要原因是移民補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、三峽工程后續(xù)工作、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出的增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.84萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少9.46萬元,下降49.02%,主要原因是此為定額預(yù)算數(shù)。較上年支出數(shù)減少21.56萬元,下降68.66%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車1輛,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2018年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.08萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,下降2.37%,主要原因是本年度實(shí)際支出基數(shù)降低。較上年支出數(shù)增加0.26萬元,增長(zhǎng)2.95%,主要原因是本年度實(shí)際工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出提高。

公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元,主要用于接待脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.24萬元,下降92.40%,主要原因是本年度實(shí)際支出基數(shù)太低。較上年支出數(shù)減少3.14萬元,下降80.51%,主要原因是本年度實(shí)際接待支出費(fèi)用基數(shù)太低。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待10批次72人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)106.14元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.03萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.55萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi),會(huì)議費(fèi),差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi),公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加20.88萬元,增長(zhǎng)21.60%,主要原因是今年召開了某大型會(huì)議,會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額38.85萬元,其中:政府采購貨物支出38.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門未開展績(jī)效自評(píng)

(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)

(三)以部門為主體開展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)

(四)以縣財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:57759002

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