重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算情況
說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律,法規(guī),負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議,執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì) 劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。
4.為轄區(qū)群眾提供有效的教育、文化、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
5.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保障公民的人身權(quán)利,民主權(quán)利和其他合法權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
6.為社區(qū)、行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才,科技、信息等服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段,推動(dòng)社區(qū),村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)秩序。
7.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理工作,開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育,維護(hù)群眾的合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定。
8.推行計(jì)劃生育,控制人口增長(zhǎng),保護(hù)婦女,兒童和老人的合法權(quán)益。
9.發(fā)展社會(huì)福利事業(yè),做好社會(huì)保障、社會(huì)救濟(jì)工作。
10.配合有關(guān)部做好防汛,防風(fēng),防火、防震,搶險(xiǎn)和救災(zāi)工作。??
11.指導(dǎo)和幫助村居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮村居民委員會(huì)的群眾自治作用。
12.辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng),向縣人民政府反映群眾的意見(jiàn)和要求。
13.承辦縣政府交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
巫峽鎮(zhèn)設(shè)置6個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu),5個(gè)所屬事業(yè)單位:
1.黨政辦公室(人大辦公室)
2.社會(huì)事務(wù)辦公室(民政辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室)
3.移民辦公室
4.社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室)
5.建設(shè)管理辦公室
6.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦(統(tǒng)計(jì)辦公室)
7.巫峽鎮(zhèn)財(cái)政所
8.巫峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
9.巫峽鎮(zhèn)文化服務(wù)中
10.巫峽鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站
11.巫峽鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心
(二)機(jī)構(gòu)改革情況。一是本部門(mén)未涉及機(jī)構(gòu)改革。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過(guò)程中,根據(jù)本部門(mén)2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行調(diào)整。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)8,013.77萬(wàn)元,支出總計(jì)8,013.77萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加3,848.50萬(wàn)元、增長(zhǎng)92.39%,主要原因是三峽后續(xù)工程項(xiàng)目大幅度增加。年末本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)7,539.75萬(wàn)元,較上年決算增加4,956.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.82%,主要原因是三峽后續(xù)工程項(xiàng)目大幅度增加,其中:財(cái)政撥款收入7,532.74萬(wàn)元,占99.91%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入7.02萬(wàn)元,占0.09%。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余474.01萬(wàn)元。
3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)7,959.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,303.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)117.70%,主要原因是三峽后續(xù)工程項(xiàng)目大幅度增加。其中:基本支出1,535.52萬(wàn)元,占19.29%;項(xiàng)目支出6,424.44萬(wàn)元,占80.71%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少455.15萬(wàn)元,下降89.43%,主要原因是項(xiàng)目未完工的項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入7,532.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,949.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)191.55%。主要原因世結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目上一年下降89.43%。較年初預(yù)算數(shù)增加5,644.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)298.85%。主要原因是年中追加安排三峽后續(xù)工程。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余474.01萬(wàn)元。
2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出7,959.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,303.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)117.70%。主要原因是年初預(yù)算增加,三峽后續(xù)工程項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6,071.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)321.47%。主要原因是前年部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少462.17萬(wàn)元,下降90.81%,主要原因是項(xiàng)目未完工的項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,988.13萬(wàn)元,占24.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,029.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)107.31%,主要原因是前年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余占比大。
(2)教育支出3.30萬(wàn)元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.53%,主要原因是增加對(duì)教育事業(yè)的支出幫扶。
(3)文化體育與傳媒支出30.83萬(wàn)元,占0.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.50%,主要原因是追加文化免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出。
(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出383.02萬(wàn)元,占4.81%,較年初預(yù)算數(shù)增加152.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.00%,主要原因是年中追加了民政以獎(jiǎng)代補(bǔ)、自然災(zāi)害救助、遺屬一次性撫恤金等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出81.51萬(wàn)元,占1.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元,下降0.62%,主要原因是日常追加減少。
(6)節(jié)能環(huán)保支出46.72萬(wàn)元,占0.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加31.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)197.39%,主要原因是增加南陵環(huán)境整治支出。
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,814.83萬(wàn)元,占22.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加904.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%。主要原因是追加貧困戶危房改造補(bǔ)助資金。
(8)農(nóng)林水支出3,328.26萬(wàn)元,占41.81%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,849.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)595.07%,主要原因是增加三峽后續(xù)工程項(xiàng)目。
(9)交通運(yùn)輸支出78.00萬(wàn)元,占0.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)680.00%,主要原因是支付鴉雀水至往天坪通暢工程68萬(wàn)元。
(10)資源勘探信息等支出28.30萬(wàn)元,占0.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.40%,主要原因是2017年無(wú)此預(yù)算,2018年增加安監(jiān)支出。
(11)住房保障支出177.06萬(wàn)元,占2.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加112.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)173.96%,主要原因是增加危房改造支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,535.52萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,336.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加101.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.23%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)199.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加11.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.39%,主要原因是物價(jià)上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余118.86萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.60萬(wàn)元。本年收入3,229.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,051.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)1,719.90%,主要原因是2018年農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目增多。本年支出3,344.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,278.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)213.65%,主要原因是2018年開(kāi)始農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目增多。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.28萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少11.02萬(wàn)元,下降45.35%。主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.59萬(wàn)元,下降10.69%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是近兩年未安排單位人員出國(guó)出訪
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是近兩年未購(gòu)置車(chē)輛。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.12萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.08%,主要原因是公務(wù)車(chē)維護(hù)費(fèi)增加。較上年支出數(shù)增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.54%,主要原因是民兵綜合應(yīng)急分隊(duì)集訓(xùn)車(chē)輛燃油費(fèi)支出4000元。
公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市財(cái)政廳到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.83萬(wàn)元,下降98.87%,主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少1.65萬(wàn)元,下降90.66%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次36人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)46.81元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)6.56萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.02萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加80.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.58%。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:57670601
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。