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[索 引 號(hào)]
115002370086616986/2021-01122
[ 主題分類(lèi) ]
財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣財(cái)政局
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
[ 成文日期 ]
2021-09-28
[ 發(fā)布日期 ]
2021-09-28
[ 有 效 性 ]

重慶市巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門(mén),負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。平河人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位,它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能,肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(一)職能職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、計(jì)劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、負(fù)責(zé)實(shí)施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作,搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作;

5、辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年我鄉(xiāng)年末在職在編人數(shù)共44人。包括行政機(jī)關(guān)人員24人、行政工勤人員1人及事業(yè)單位人員19人,設(shè)立了一個(gè)行政機(jī)構(gòu),五個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu),共六個(gè)機(jī)構(gòu),行政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦、財(cái)政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)保障辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室;直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站,綜合執(zhí)法大隊(duì)。

(三)單位構(gòu)成

我單位是獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的一級(jí)預(yù)算單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,預(yù)算收支等財(cái)務(wù)情況穩(wěn)定。納入2020年部門(mén)決算編報(bào)的直屬機(jī)構(gòu)共5個(gè),其中:行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。包括黨政辦,文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社保所,退役軍人服務(wù)站,綜合執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,192.44萬(wàn)元,支出總計(jì)2,192.44萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 減少864.53萬(wàn)元、 下降28.3%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)建設(shè)進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目資金減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,146.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少708.24萬(wàn)元,下降24.8%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)建設(shè)進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政撥款收入2,146.89萬(wàn)元,占100%;此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.55萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,192.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少864.53萬(wàn)元,下降28.3%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)建設(shè)進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出 1,066.78萬(wàn)元,占48.7%;項(xiàng)目支出1,125.66萬(wàn)元,占51.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,192.44萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少864.53萬(wàn) 元,下降28.3%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)建設(shè)進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目資金減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,032.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少670.58萬(wàn)元,下降24.8%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)建設(shè)進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加897.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.1%。主要原因是年中增加新修平河鄉(xiāng)起陽(yáng)村產(chǎn)業(yè)道路3.5公里項(xiàng)目款46萬(wàn),新修樟坪村1社、2社、4社、5社道路3.5公里項(xiàng)目款46萬(wàn),煙臺(tái)市(龍口市)扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金69萬(wàn)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.55萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,077.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少826.86萬(wàn)元,下降28.5%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)建設(shè)進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加943.20萬(wàn) 元,增長(zhǎng)83.1%。主要原因是年中增加新修平河鄉(xiāng)起陽(yáng)村產(chǎn)業(yè)道路3.5公里項(xiàng)目款46萬(wàn),新修樟坪村1社、2社、4社、5社道路3.5公里項(xiàng)目款46萬(wàn),煙臺(tái)市(龍口市)扶貧協(xié)作巫山縣山東省市縣級(jí)援助資金69萬(wàn)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出691.48萬(wàn)元,占33.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加193.39萬(wàn) 元,增長(zhǎng)38.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改后人員增加,人員支出及公用經(jīng)費(fèi)增加。

(2)公共安全支出1.80萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬(wàn) 元,增長(zhǎng)%,主要原因是司法局調(diào)劑人民調(diào)解員補(bǔ)貼到平河鄉(xiāng)1.8萬(wàn)元

(3)教育支出1.30萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn) 元,下降1.5%,主要原因是我鄉(xiāng)學(xué)生較上年有所減少。

(4)文化旅游體育與傳媒支出42.55萬(wàn)元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.23萬(wàn) 元,增長(zhǎng)20.5%,主要原因是調(diào)劑國(guó)家旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金17萬(wàn)。

(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出337.91萬(wàn)元,占16.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加123.28萬(wàn) 元,增長(zhǎng)57.4%,主要原因是追加困難群眾臨時(shí)救助資金30萬(wàn),殘疾人補(bǔ)助等。

(6)衛(wèi)生健康支出52.10萬(wàn)元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.67萬(wàn) 元,增長(zhǎng)35.6%,主要原因是追加平河鄉(xiāng)一線社區(qū)工作者補(bǔ)助 12.36萬(wàn)。

(7)節(jié)能環(huán)保支出72.09萬(wàn)元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加64.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)911.1%,主要原因是下達(dá)林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金生態(tài)補(bǔ)助25萬(wàn),退耕造林種苗造林費(fèi)20萬(wàn)。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.88萬(wàn)元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.88萬(wàn) 元,增長(zhǎng)144.4%,主要原因是下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。

(9)農(nóng)林水支出751.55萬(wàn)元,占36.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加468.09萬(wàn) 元,增長(zhǎng)165.1%,主要原因是年中增加新修平河鄉(xiāng)起陽(yáng)村產(chǎn)業(yè)道路3.5公里項(xiàng)目款46萬(wàn),新修樟坪村1社、2社、4社、5社道路3.5公里項(xiàng)目款46萬(wàn)等。

(10)住房保障支出45.63萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.35萬(wàn) 元,增長(zhǎng)25.8%,主要原因是人員增加。

(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.58萬(wàn)元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加32.58萬(wàn) ,主要原因是自然災(zāi)害增多。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,066.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)954.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加286.27萬(wàn) 元,增長(zhǎng)42.8%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資152萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼161萬(wàn)、社會(huì)保障費(fèi)107萬(wàn)等。公用經(jīng)費(fèi)112.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加52.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.9%,主要原因是人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)41萬(wàn),電費(fèi)8萬(wàn)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入114.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少37.66萬(wàn)元,下降24.7%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)建設(shè)進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目資金減少。本年支出114.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少37.66萬(wàn)元,下降24.7%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)建設(shè)進(jìn)入收尾工作,項(xiàng)目資金減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.46萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬(wàn)元,下降30.3%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,杜絕各種浪費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。 較上年支出數(shù)減少0.85萬(wàn) 元,下降7.5%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,杜絕各種浪費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.51萬(wàn)元,主要用于下村用油,維修等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.49萬(wàn)元,下降9.8%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.46萬(wàn)元,下降9.3%,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)5.95萬(wàn)元,主要用于接待縣級(jí)部門(mén)到我鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬(wàn)元,下降40.5%,主要原因是我單位規(guī)范接待支出,食堂改革。較上年支出數(shù)減少0.38萬(wàn)元,下降6%,主要原因是我單位規(guī)范接待支出,食堂改革。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待114批次512人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)116.23元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.51萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.27萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)13萬(wàn),電費(fèi)8萬(wàn),郵電費(fèi)8萬(wàn)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加8.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%,主要原因是人員增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出9.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.34萬(wàn)元,下降36.5%,主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,新冠疫情影響,我單位減少會(huì)議開(kāi)展。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是新冠疫情,我單位減少外出培訓(xùn)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額29.62萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出29.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 29.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)21項(xiàng),涉及資金1125.23萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

2020年度預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)表

轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱(chēng)

文化宣傳專(zhuān)項(xiàng)

自評(píng)總分
(分)

100

實(shí)施部門(mén)(單位)


聯(lián)系人及電話


項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率得分(分)

30.4

30.4

100%

10

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

1. 舉辦文化活動(dòng)1次??? 2.文物巡查2次?? 3. 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度100%

1. 舉辦文化活動(dòng)1次??? 2.文物巡查2次?? 3. 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度100%

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

計(jì)量單位

年度指標(biāo)值

調(diào)整后指標(biāo)值
(未調(diào)不填)

全年完成值

得分系數(shù)(%)

權(quán)重
(分)

指標(biāo)得分
(分)

舉辦文化活動(dòng)

1


1

100%

15

15

參與活動(dòng)人數(shù)??

400


400

100%

15

15

文化活動(dòng)場(chǎng)建設(shè)

個(gè)

1


1

100%

15

15

文物巡查次數(shù)

2


2

100%

15

15

義務(wù)教育宣傳

1


100%

15

15

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

%

100%


100%

100%

15

15

未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明



2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例?

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)縣財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:王梅;聯(lián)系電話:15123583028。

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