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[索 引 號]
115002370086616986/2022-01037
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
巫山縣財政局
[ 發(fā)字文號 ]
[ 標(biāo)  題 ]
重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
[ 成文日期 ]
2022-09-28
[ 發(fā)布日期 ]
2022-09-28
[ 有 效 性 ]

重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

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重慶市巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2. 負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行;組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè),發(fā)展各項服務(wù)事業(yè),改善群眾生活環(huán)境。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,維護(hù)社會秩序;保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變,為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù),加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)民增收。

5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,加強農(nóng)村精神文明建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會工作,發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治作用,維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7. 加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會矛盾,維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定;承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任;配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8. 建立完善基層治理體系,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機構(gòu)和派駐人員,協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

巫峽鎮(zhèn)人民政府下列十一個綜合辦事機構(gòu)、五個所屬事業(yè)單位。

1、黨政辦公室。

2、黨群工作辦公室。

3、人大辦公室。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子。

5、民政和社會事務(wù)辦公室,加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。

6、平安建設(shè)辦公室。

7、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。

8、財政辦公室。

9、應(yīng)急管理辦公室。

10、扶貧開發(fā)辦公室。

11、綜合行政執(zhí)法辦公室。

12、巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。

13、巫山縣巫峽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

14、巫山縣巫峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

15、巫山縣巫峽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。

16、巫山縣巫峽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

(三)單位構(gòu)成。

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計5,699.64萬元,支出總計5,699.64萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,287.45萬元、下降28.6%,主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡,村民不能居住,2020年特申請解決變形體影響征遷安置經(jīng)費近600萬元,2021年該項支出減少;二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域,2020年巫峽鎮(zhèn)包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項目近3040萬元,而2021年度資金投入量降低。

2.收入情況。2021年度收入合計5,296.41萬元,較上年決算數(shù)減少2,164.35萬元,下降29.0%,主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡,村民不能居住,2020年特申請解決變形體影響征遷安置經(jīng)費預(yù)算近600萬元,2021年該項支出減少;二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域,2020年巫峽鎮(zhèn)為完善基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備配套包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項目預(yù)算近3040萬元,而2021年度資金投入量降低。其中:財政撥款收入5,276.41萬元,占99.6%;其他收入20萬元,占0.4%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余403.23萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計5,699.64萬元,較上年決算數(shù)減少2,287.45萬元,下降28.6%,主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡,村民不能居住,2020年西坪變形體影響征遷安置經(jīng)費支出近600萬元,2021年該項支出減少;二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域,2020年巫峽鎮(zhèn)為完善基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備配套,包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項目支出近3040萬元,而2021年度該項資金支出降低。其中:基本支出1,517.60萬元,占26.6%;項目支出4,182.04萬元,占73.4%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,與上年持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計5,679.64萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少2,302.45萬元,下降28.8%。主要原因是一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡,村民不能居住,2020年特申請解決變形體影響征遷安置經(jīng)費近600萬元,2021年該項支出減少;二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域,2020年巫峽鎮(zhèn)包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項目近3040萬元,而2021年度資金投入量降低。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,239.61萬元,較上年決算數(shù)減少137.87萬元,下降4.1%。主要原因一是我部門2021年度困難人員臨時救助項目預(yù)算減少40余萬元,2021年由縣一級預(yù)算發(fā)放;二是2021年度相比較2020年疫情防控得當(dāng),影響程度降低,突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理資金投入減少24余萬元預(yù)算;三是2021年度中央及地方自然災(zāi)害救災(zāi)補助預(yù)算減少73余萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,068.69萬元,增長49.2%。主要原因一是2021年度巫峽鎮(zhèn)政府從原地址搬遷至白泉社區(qū),為改善辦公條件,提升服務(wù)質(zhì)量,特申請辦公用房相關(guān)設(shè)施設(shè)備辦公設(shè)施配備及標(biāo)識標(biāo)牌制作等近214萬元預(yù)算;二是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境,有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展,壯大村級經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè),特申請增加春泉村土蜂蜜加工配套設(shè)施、巫峽鎮(zhèn)村級公益事業(yè)、文峰村產(chǎn)業(yè)道路硬化、柳樹村產(chǎn)業(yè)道路、白泉村壯大集體經(jīng)濟(jì)、紅廟村新修產(chǎn)業(yè)便道、紅廟村新修人行便道、七星道路新修、桂花果園基礎(chǔ)配套設(shè)施、煙臺現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、硬化春泉村東門井至堰塘灣道路項目等項目800萬元預(yù)算;三是為促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游,帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,特申請5萬元預(yù)算預(yù)算建立綜合文化服務(wù)中心;四是為豐富村民文化知識,提高村民文化素養(yǎng),加快文明鄉(xiāng)村建設(shè),特申請對美術(shù)館圖書館文化館開放,方便村民學(xué)習(xí),新增產(chǎn)生近4萬元預(yù)算;五是為防治自然災(zāi)害,治理巫峽鎮(zhèn)滑坡,保障村民出行及財產(chǎn)安全,新增近100萬元預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279.63萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,519.24萬元,較上年決算數(shù)減少144.24萬元,下降3.9%。主要原因一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定,2021年度下半年減少發(fā)放下村補貼近50萬元;二是控制成本,郵電費科目下降14萬元,勞務(wù)費科目下降19萬元;三是在農(nóng)林水支出和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等功能科目方面2021年相對支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,348.32萬元,增長62.1%。主要原因一是2021年度巫峽鎮(zhèn)政府從原地址搬遷至白泉社區(qū),為改善辦公條件,提升服務(wù)質(zhì)量,特申請辦公用房相關(guān)設(shè)施設(shè)備辦公設(shè)施配備及標(biāo)識標(biāo)牌制作等費用近220萬元;二是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境,有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展,壯大村級經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè),特申請增加春泉村土蜂蜜加工配套設(shè)施、巫峽鎮(zhèn)村級公益事業(yè)、文峰村產(chǎn)業(yè)道路硬化、柳樹村產(chǎn)業(yè)道路、白泉村壯大集體經(jīng)濟(jì)、紅廟村新修產(chǎn)業(yè)便道、紅廟村新修人行便道、七星道路新修、桂花果園基礎(chǔ)配套設(shè)施、煙臺現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、硬化春泉村東門井至堰塘灣道路項目等項目800萬元;三是為促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游,帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,特申請5萬元建立綜合文化服務(wù)中心;四是為豐富村民文化知識,提高村民文化素養(yǎng),加快文明鄉(xiāng)村建設(shè),特申請對美術(shù)館圖書館文化館開放,方便村民學(xué)習(xí),產(chǎn)生費用近4萬元;五是為防治自然災(zāi)害,治理巫峽鎮(zhèn)滑坡,保障村民出行及財產(chǎn)安全,產(chǎn)生費用近100萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,與上年持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,236.05萬元,占35.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加231.48萬元,增長23.0%,主要原因一是2021年下半年招考新增政府工作人員,人員結(jié)構(gòu)調(diào)整增加工資及公用經(jīng)費;二是2021年初巫峽鎮(zhèn)政府新搬遷辦公地點,為改善辦公條件,提升服務(wù)質(zhì)量,新增辦公用房相關(guān)設(shè)施設(shè)備辦公設(shè)施配備及標(biāo)識標(biāo)牌制作費用近214萬元;三是為加強安全生產(chǎn),保證道路暢通,保證巫峽鎮(zhèn)鎮(zhèn)村兩級公共安全,保障巫峽鎮(zhèn)村民生命及財產(chǎn)安全,新增支出農(nóng)村交通道理安全勸導(dǎo)、鐵路護(hù)路組建聯(lián)防、村級網(wǎng)格化管理、食品藥品安全協(xié)管、周邊市場管理檢查工作經(jīng)費近25萬元。

(2)公共安全支出0.20萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬元,增長100%,主要原因是為緩解巫峽鎮(zhèn)信訪壓力,消除村民紛爭,解決村民內(nèi)部矛盾,安排專人開展調(diào)解工作,發(fā)放2021年度人民調(diào)解補助0.20萬元。

(3)教育支出0萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬元,下降100%,主要原因是本部門2021年未及時列支。

(4)文化旅游體育與傳媒支出58.19萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.04萬元,增長13.8%,主要原因是為促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游,帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,特申請5萬元建立綜合文化服務(wù)中心;為豐富村民文化知識,提高村民文化素養(yǎng),加快文明鄉(xiāng)村建設(shè),特申請對美術(shù)館圖書館文化館開放,方便村民學(xué)習(xí),產(chǎn)生費用近4萬元。

(5)社會保障與就業(yè)支出358.90萬元,占10.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.12萬元,下降1.1%,主要原因是2021年度臨時困難人員補助由縣一級民政部門發(fā)放,鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放金額相對減少。

(6)衛(wèi)生健康支出69.72萬元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.53萬元,增長6.9%,主要原因是2021年度新冠疫情形勢依然嚴(yán)峻,病毒傳播活動頻繁,為有效防治新型病毒疫情,防控工作產(chǎn)生近5萬元。

(7)節(jié)能環(huán)保支出136.15萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加103.96萬元,增長323%,主要原因一是為嚴(yán)格森林資源保護(hù)管理,加強公益林集中管護(hù),保護(hù)生態(tài)資源,產(chǎn)生護(hù)林費用70萬元;二是為促進(jìn)巫峽鎮(zhèn)紅廟、龍山、新路等高山村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加上高山村核桃樹的生長培育條件優(yōu)越,適合發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè),種植核桃樹產(chǎn)生種苗及種植人工、搬運等相關(guān)費用35萬元。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.24萬元,占2.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加60.24萬元,增長602.4%,主要原因是為改善城鎮(zhèn)周邊環(huán)境,優(yōu)化農(nóng)村居住條件,創(chuàng)建文明城市,產(chǎn)生城鄉(xiāng)周邊衛(wèi)生整治及村社道路養(yǎng)護(hù)費用60萬元。

(9)農(nóng)林水支出1,405.10萬元,占39.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加828.65萬元,增長143.76%,主要原因是為改善巫峽鎮(zhèn)部分村人居環(huán)境,有效銜接鄉(xiāng)村振興的發(fā)展,壯大村級經(jīng)濟(jì)主體和發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè),特申請增加春泉村土蜂蜜加工配套設(shè)施、巫峽鎮(zhèn)村級公益事業(yè)、文峰村產(chǎn)業(yè)道路硬化、柳樹村產(chǎn)業(yè)道路、白泉村壯大集體經(jīng)濟(jì)、紅廟村新修產(chǎn)業(yè)便道、紅廟村新修人行便道、七星道路新修、桂花果園基礎(chǔ)配套設(shè)施、煙臺現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、硬化春泉村東門井至堰塘灣道路項目等近830萬元。

(10)交通運輸支出10萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元,增長100%,主要原因是巫峽鎮(zhèn)西坪及柳樹村至曲池道路遭受大雨毀壞,為保障的村民出行安全,巫峽鎮(zhèn)對地段進(jìn)行毀恢復(fù)重建,產(chǎn)生費用10萬元。

(11)住房保障支出67.48萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬元,增長1.2%,主要原因是干部職工住房公積金基數(shù)調(diào)整,追加住房公積金經(jīng)費。

(12)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出107.20萬元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加107.20萬元,增長100%,主要原因是巫峽鎮(zhèn)地處城市周邊,地勢地貌復(fù)雜,多為山地河谷,自然災(zāi)害多發(fā),為防治自然災(zāi)害,治理巫峽鎮(zhèn)滑坡,保障村民出行及財產(chǎn)安全,年中增加了相關(guān)設(shè)施建設(shè)資金及百姓損失補助費用。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,517.60萬元。其中:人員經(jīng)費1,295.24萬元,較上年決算數(shù)減少59.16萬元,下降4.4%,主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定,2021年度下半年減少發(fā)放下村補貼近50萬元,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、社保、醫(yī)保、住房公積金等。公用經(jīng)費222.37萬元,較上年決算數(shù)增加6.12萬元,增長2.8%,主要原因是脫貧攻堅收尾暨鄉(xiāng)村振興銜接任務(wù)增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務(wù)用車費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.60萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2,036.80萬元,較上年決算數(shù)減少2,041.48萬元,下降50.1%,主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡,村民不能居住,2020年特申請解決變形體影響征遷安置經(jīng)費近600萬元,2021年該項支出減少;二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域,2020年巫峽鎮(zhèn)包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項目近3040萬元,而2021年度資金投入量降低。本年支出2,160.40萬元,較上年決算數(shù)減少2,158.21萬元,下降50%,主要原因一是巫峽鎮(zhèn)西坪六社整體滑坡,村民不能居住,2020年特申請解決變形體影響征遷安置經(jīng)費近600萬元,2021年該項支出減少;二是巫峽鎮(zhèn)部分村屬于三峽移民搬遷區(qū)域,2020年巫峽鎮(zhèn)包括跳石、白水、西坪、柳樹、桂花等農(nóng)村移民精準(zhǔn)幫扶項目近3040萬元,而2021年度資金投入量降低。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計7.80萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元,下降20.4%,主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算管理,加強了公務(wù)車的管理,嚴(yán)格控制公務(wù)用車,杜絕可公車私用現(xiàn)象,使其運行經(jīng)費下降。較上年支出數(shù)減少1.90萬元,下降19.6%,主要原因是本部門領(lǐng)導(dǎo)重視,遵守中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神,加強“三公”經(jīng)費管理特別是公務(wù)車輛及公務(wù)接待的管理,勤儉節(jié)約,嚴(yán)格控制,注重節(jié)流。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本部門2021年無因公出國(境)活動,與上年持平,與年初預(yù)算數(shù)持平。

本部門2021年度無公務(wù)車購置,與上年持平,與年初預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)車運行維護(hù)費7.36萬元,主要用于房屋拆遷征地、安全生產(chǎn)檢查、應(yīng)急執(zhí)法執(zhí)勤等公務(wù)車輛燃油費、過橋過路費、維修費保險費用等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.94萬元,下降20.9%,主要原因是縮減開支,嚴(yán)格控制預(yù)算管理,加強了公務(wù)車的管理,嚴(yán)格控制公務(wù)用車,杜絕可公車私用現(xiàn)象,運行經(jīng)費下降。較上年支出數(shù)減少1.62萬元,下降18.0%,主要原因是加強了公務(wù)車的管理,嚴(yán)格控制公務(wù)用車,杜絕可公車私用現(xiàn)象,運行經(jīng)費下降。

公務(wù)接待費0.44萬元,主要用于接待對口支援省市來本轄區(qū)考察、交流、幫扶及上級部門督導(dǎo)檢查時產(chǎn)生相關(guān)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元,下降12.0%,主要原因是本部門加強接待管理,嚴(yán)格按照接待管理辦法接待。較上年支出數(shù)減少0.29萬元,下降39.7%,主要原因是2021年度接待人次下降。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次45人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費97.78元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費3.68萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.20萬元,較上年決算數(shù)減少4.77萬元,下降96.0%,主要原因是2021年嚴(yán)格控制,會議減少。本年度培訓(xùn)費支出15.89萬元,較上年決算數(shù)增加15.69萬元,增長7845.0%,主要原因一是2021年度為完成鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量,進(jìn)一步推動巫峽鎮(zhèn)農(nóng)村工作再上新臺階,在5月份由巫峽鎮(zhèn)人民政府帶隊下轄村干部到萬州參觀鄉(xiāng)村振興典型案例、學(xué)習(xí)農(nóng)民合作社和村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗及產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等內(nèi)容,產(chǎn)生費用4.57萬元;二是為加強黨員干部教育,提升整體綜合素質(zhì),整合教育平臺資源,開展黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育平臺服務(wù)產(chǎn)生費用10.75萬元;三是2021年度為提高事業(yè)人員上崗從業(yè)技能,按照縣人社局要求開展事業(yè)人員崗前培訓(xùn),產(chǎn)生費用0.56萬元。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出117.40萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、公務(wù)車運行維護(hù)費、水電費、差旅費、交通費、委托業(yè)務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少21.52萬元,下降15.5%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和厲行勤儉節(jié)約要求,加強本部門日常運行管理,節(jié)約辦公成本。?

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額582.33萬元,其中:政府采購貨物支出84.28萬元、政府采購工程支出498.05萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.42萬元,占政府采購支出總額的12.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額68.05萬元,占政府采購支出總額的11.7%。主要用于采購辦公設(shè)施設(shè)備及巫峽鎮(zhèn)白水村移民安置區(qū)胡家淌至石水井道路改建工程。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對44個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評44項,涉及資金4162萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(如有),涉及資金0萬元。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2021年度項目支出績效自評表1

轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱

農(nóng)村生活垃圾處置費

自評總分
(分)

100

實施部門(單位)

巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系人及電話

向勇?15084440262

項目資金(萬元)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率得分(分)

29.9

29.9

100.0%

10

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

巫峽鎮(zhèn)各村、社區(qū)村民生活垃圾運輸處置

巫峽鎮(zhèn)各村、社區(qū)村民生活垃圾運輸處置

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

年度指標(biāo)值

調(diào)整后指標(biāo)值(未調(diào)不填)

全年完成值

得分系數(shù)(%)

權(quán)重(分)

指標(biāo)得分(分)

項目資金及時率

%

100%


100%

100%

15

15

資金使用合規(guī)性

%

100%


100%

100%

15

15

按時到位率

%

100%


100%

100%

15

15

成本節(jié)約控制得當(dāng)

萬元

29.9


29.9

100%

15

15

服務(wù)對象滿意度

%

100%


100%

100%

15

15

補助政策知曉率

%

100%


100%

100%

15

15

未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明

2021年度項目支出績效自評表2

轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱

下達(dá)2021年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金-巫峽鎮(zhèn)文峰村產(chǎn)業(yè)道路硬化

自評總分(分)

100

實施部門(單位)

巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系人及電話

向勇??15084440262

項目資金(萬元)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率(%)

執(zhí)行率得分(分)

87.09

87.09

100%

10

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

對巫峽鎮(zhèn)文峰村產(chǎn)業(yè)道路進(jìn)行硬化,方便產(chǎn)業(yè)發(fā)展

對巫峽鎮(zhèn)文峰村產(chǎn)業(yè)道路進(jìn)行硬化,方便產(chǎn)業(yè)發(fā)展

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

年度指標(biāo)值

調(diào)整后指標(biāo)值(未調(diào)不填)

全年完成值

得分系數(shù)(%)

權(quán)重(分)

指標(biāo)得分(分)

項目資金及時率

%

100%


100%

100%

15

15

資金使用合規(guī)性

%

100%


100%

100%

15

15

按時到位率

%

100%


100%

100%

15

15

成本節(jié)約控制得當(dāng)

萬元

87.09


87.09

100%

15

15

服務(wù)對象滿意度

%

100%


100%

100%

15

15

補助政策知曉率

%

100%


100%

100%

15

15

未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明



















2.績效自評報告或案例。

本單位無第三方績效評價。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位均完成年度績效目標(biāo)。

(三)重點績效評價結(jié)果。

本單位未有財政局委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57670701。

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