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[索 引 號(hào)]
115002370086616986/2023-00477
[ 主題分類(lèi) ]
財(cái)政
[ 體裁分類(lèi) ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣財(cái)政局
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
重慶市巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
[ 成文日期 ]
2023-09-21
[ 發(fā)布日期 ]
2023-09-21
[ 有 效 性 ]

重慶市巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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重慶市巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明



一、部門(mén)基本情況

巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門(mén),負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位,它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能,肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(一)職能職責(zé)

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求,結(jié)合城鎮(zhèn)實(shí)際,鎮(zhèn)黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能:

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策,落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī),加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù),推進(jìn)依法行政、依法治理,維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益,把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國(guó)家的意志上來(lái),不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理,加快城鎮(zhèn)化步伐;堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù),加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作;協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序;搞好資源節(jié)約,保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制,提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理;健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系,為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù);加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展;加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè),提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì),促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系,推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè),做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作,搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障,保證困難群眾的基本生活;加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管,保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全;推進(jìn)平安建設(shè),做好農(nóng)村信訪工作,加強(qiáng)各類(lèi)矛盾糾紛調(diào)解,防范和妥善處理各類(lèi)突發(fā)性、群眾性事件,強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理,維護(hù)良好治安秩序,保障農(nóng)民群眾安居樂(lè)業(yè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本鎮(zhèn)共有行政單位1個(gè),事業(yè)單位6個(gè)。分別是巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府、巫山縣雙龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣雙龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣雙龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣雙龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、巫山縣雙龍鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,990.33萬(wàn)元,支出總計(jì)3,990.33萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少5,581.65萬(wàn)元,下降58.3%,主要原因是1.2022年6個(gè)站所獨(dú)立填報(bào);2.脫貧攻堅(jiān)結(jié)束,項(xiàng)目減少;3.雙龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目、雙龍鄉(xiāng)興鳳村和白坪村道路通暢工程、萬(wàn)家埡等3個(gè)安置點(diǎn)人居環(huán)境整治項(xiàng)目、安靜村象梁子易地扶貧搬遷資金、第七批市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金(雙龍鄉(xiāng)道路硬化項(xiàng)目)等大型工程完成支付。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,941.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5,582.36萬(wàn)元,下降58.6%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)結(jié)束,項(xiàng)目減少,2022年6個(gè)站所獨(dú)立填報(bào)。其中:財(cái)政撥款收入3,941.08萬(wàn)元,占100%;此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.25萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,990.33萬(wàn)元,較上年決算減少5,581.65萬(wàn)元,下降58.3%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)結(jié)束,項(xiàng)目減少,2022年6個(gè)站所獨(dú)立填報(bào)。其中:基本支出795.70萬(wàn)元,占19.9%;項(xiàng)目支出3,194.63萬(wàn)元,占80.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金已使用。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,990.33萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4,773.17萬(wàn)元,下降54.5%。主要原因是部分大型項(xiàng)目完工,項(xiàng)目減少,6個(gè)站所獨(dú)立填報(bào)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,457.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,298.11萬(wàn)元,下降39.9%。主要原因是市級(jí)幫扶資金減少,絕大部分項(xiàng)目已完成竣工結(jié)算,新增一般公共預(yù)算項(xiàng)目減少,財(cái)政投入減少;6個(gè)站所獨(dú)立填報(bào)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,106.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)155.9%。主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(雙龍鎮(zhèn)筆架村4組產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)花竹1社產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)興鳳村枸杞加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)安靜村柑橘、脆李產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)花溪谷旅游示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、天鵝村4社柑橘基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、林業(yè)改革發(fā)展與林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.25萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,506.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,248.85萬(wàn)元,下降39.1%。主要原因市級(jí)幫扶資金減少,絕大部分項(xiàng)目已完成竣工結(jié)算,新增一般公共預(yù)算項(xiàng)目減少,財(cái)政投入減少;站所獨(dú)立填報(bào)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,155.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)159.5%。主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(雙龍鎮(zhèn)筆架村4組產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)花竹1社產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)興鳳村枸杞加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)安靜村柑橘、脆李產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、雙龍鎮(zhèn)花溪谷旅游示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、天鵝村4社柑橘基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、林業(yè)改革發(fā)展與林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金已使用。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出771.25萬(wàn)元,占22%,較年初預(yù)算數(shù)增加224.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)41%,主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼等。

(2)教育支出3.01萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00,增長(zhǎng)0%,主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行。

(3)文化旅游體育與傳媒支出14.11萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)182.2%,主要原因是年中追加文化站免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出164.70萬(wàn)元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加67.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.6%,主要原因是年中追加社會(huì)救助購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、特困喪葬費(fèi)、敬老院管理運(yùn)行、殘疾人專(zhuān)職委員工作補(bǔ)貼、健康休養(yǎng)費(fèi)等。

(5)衛(wèi)生健康支出48.42萬(wàn)元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.7%,主要原因是年中追加疫情防控經(jīng)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用。

(6)節(jié)能環(huán)保支出254.88萬(wàn)元,占7.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加221.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)660.4%,主要原因是年中追加生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助、公益林集中管護(hù)費(fèi)等。

(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行。

(8)農(nóng)林水支出2,115.06萬(wàn)元,占60.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,530.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)262%,主要原因是年中追加村防疫員補(bǔ)助、2022年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、巫山縣雙龍鎮(zhèn)黑龍村3組新修道路等項(xiàng)目。

(9)交通運(yùn)輸支出53.77萬(wàn)元,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加53.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年中追加村社道路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、年初未預(yù)算。

(10)住房保障支出33.80萬(wàn)元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.5%,主要原因是年中追減住房公積金及農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。

(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.50萬(wàn)元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加32.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)325%,主要原因是年中追加自然災(zāi)害救災(zāi)資金及雙龍鎮(zhèn)烏龍村6組村民曹成洪屋后邊坡治理項(xiàng)目。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出795.70萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)702.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少526.91萬(wàn)元,下降42.8%,主要原因是站所獨(dú)立填報(bào),人數(shù)減少及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)92.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少174.29萬(wàn)元,下降65.3%,主要原因是站所獨(dú)立填報(bào),人數(shù)減少及人員結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入483.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,475.78萬(wàn)元,下降83.7%,主要原因是上年度岸線環(huán)境整治項(xiàng)目以及下灣馬抬頭人行步道項(xiàng)目,天鵝青龍安置點(diǎn)道路損毀項(xiàng)目均在去年撥付完進(jìn)度款,今年基金項(xiàng)目減少。本年支出483.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,524.32萬(wàn)元,下降83.9%,主要原因是上年度岸線環(huán)境整治項(xiàng)目以及下灣馬抬頭人行步道項(xiàng)目,天鵝青龍安置點(diǎn)道路損毀項(xiàng)目均在去年撥付完進(jìn)度款,今年基金項(xiàng)目減少。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.95萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加17.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.1%,主要原因是年末追加公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加19.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)169.6%,主要原因是今年原公務(wù)用車(chē)報(bào)廢一輛,新增公務(wù)用車(chē)一輛。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未安排單位人員出國(guó)出訪。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)23.65萬(wàn)元,此車(chē)主要用于處理突發(fā)事件、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者其他緊急公務(wù)機(jī)動(dòng)事件。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加23.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是今年報(bào)廢公務(wù)用車(chē)一輛,通過(guò)申報(bào)購(gòu)入公務(wù)用車(chē)一輛。較上年支出數(shù)增加23.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是今年報(bào)廢公務(wù)用車(chē)一輛,通過(guò)申報(bào)購(gòu)入公務(wù)用車(chē)一輛。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.30萬(wàn)元,主要用于縣內(nèi)因公出行、安全檢查、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.70萬(wàn)元,下降27%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.73萬(wàn)元,下降19.2%,主要原因是新購(gòu)公務(wù)用車(chē)一輛,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)減少2.45萬(wàn)元,下降100%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)23.65萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.65萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.59萬(wàn)元,下降91.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央‘八項(xiàng)規(guī)定’精神厲行節(jié)約,壓減會(huì)議次數(shù),減少會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)676%,主要原因是鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)費(fèi)增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.78萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、食堂開(kāi)支等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少174.06萬(wàn)元,下降65.2%,主要原因是2022年為政府本級(jí)與6個(gè)站所分開(kāi)決算。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)93個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)93項(xiàng),涉及資金4928.83萬(wàn)元.從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效較高,較好的實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。2022年本單位各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金及時(shí)準(zhǔn)確使用到位,有效保障資金支付進(jìn)度、提高資金使用效率。改進(jìn)措施:需要進(jìn)一步提升工作效率和質(zhì)量,提高預(yù)算績(jī)效管理水平。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)附件

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

鄧小紅?? 023-57730125


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