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[索 引 號]
115002370086616986/2022-00137
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
巫山縣財政局
[ 發(fā)字文號 ]
[ 標  題 ]
巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
[ 成文日期 ]
2022-02-11
[ 發(fā)布日期 ]
2022-02-11
[ 有 效 性 ]

巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

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巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(二)單位構(gòu)成。

巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)處室,分別是巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府(行政單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(非參公事業(yè)單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(非參公事業(yè)單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所(非參公事業(yè)單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(非參公事業(yè)單位)、巫山縣官陽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(非參公事業(yè)單位)。無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)1,345.77萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1,345.77萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少149.58萬元,主要是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少136.21萬元。

(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)1,345.77萬元,其中:一般公共服務(wù)支出萬472.96元,教育支出2.81萬元,文化旅游體育與傳媒支出43.27萬元,社會保障和就業(yè)支出193.31元,衛(wèi)生健康支出39.52萬元,節(jié)能環(huán)保支出18.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.00萬元,農(nóng)林水支出522.46萬元,住房保障支出38.31萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬元。支出較去年減少149.58萬元,主要是基本支出減少165.50萬元,項目支出增加15.92萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,345.77萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1,345.77萬元,比2021年減少149.58萬元。其中:基本支出827.03萬元,比2021年減少165.50萬元,主要原因是換屆之年人員流動大,2021年年末在職人員數(shù)減少,加上三支一扶人員工資福利2022年不在預(yù)算在基本支出,工資福利支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出518.74萬元,比2021年增加15.92萬元,主要原因是三支一扶人員工資福利2022年預(yù)算在特定目標類項目,項目支出增加,主要用于扶貧、鄉(xiāng)村振興等重點工作。

巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算18萬元,比2021年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是本單位未使用因公出國(境)費用;公務(wù)接待費9萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費本年預(yù)算不超上年預(yù)算的制度;公務(wù)用車運行維護費9萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費本年預(yù)算不超上年預(yù)算的制度;公務(wù)用車購置費0萬元,比2021年增加0萬元;主要原因是本單位未使用公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費163.58萬元,比上年減少16.48萬元,主要原因為換屆之年人員流動大,2021年年末在職人員數(shù)減少,機關(guān)運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款518.74萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳昌平??聯(lián)系方式:18323740346

巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表.xlsx


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