巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定,指示;負責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。
2.負責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)和精神文明工作。
3.負責(zé)制訂和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預(yù)算,負責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場監(jiān)管、維護市場秩序、促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。
4.負責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè),促進村民、居民自治。負責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。
5.負責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。
6.負責(zé)社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災(zāi)等突發(fā)事件,維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。
7.完成縣委縣政府部署的各項任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。 本單位內(nèi)設(shè)13個機構(gòu)處室,黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。下屬6個二級預(yù)算單位,分別是平河鄉(xiāng)人民政府(本級)、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)1153.54萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款 1153.54萬元,政府性基金預(yù)算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加74.72萬元,主要是一般公共服務(wù)支出等經(jīng)費撥款增加74.72萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù) 1153.54萬元,其中:一般公共服務(wù)支出464.99 萬元,文化旅游體育與傳媒支出31.55 萬元,社會保障和就業(yè)支出 229.73萬元,衛(wèi)生健康支出42.13 萬元,節(jié)能環(huán)保支出13.93萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬元,農(nóng)林水支出303.39萬元,住房保障支出 54.82萬元。支出較去年增加 74.72萬元,主要是基本支出增加 121.38萬元,項目支出減少46.67萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1153.54萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1153.54萬元,比2022年增加74.72萬元。其中:基本支出 845.36 萬元,比2022年增加121.38萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障政府本級和文化站在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出308.17萬元,比2022年減少46.67萬元,主要原因是三支一扶人員轉(zhuǎn)正等支出減少,主要用于三支一扶人員工資福利及社會保險繳費、公積金等重點工作。
巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.7萬元,比2022年減少4.2 萬元。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與上年持平;公務(wù)接待費 1.4 萬元,比2022年減少2萬元,主要原因是政府嚴格遵守中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待開支;公務(wù)用車運行維護費9.3萬元,比2022年減少2.2 萬元,主要原因是嚴格落實壓縮三公經(jīng)費要求;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費71.26萬元,比上年減少17.88萬元,主要原因為公用經(jīng)費綜合定額減少,專項業(yè)務(wù)費支出相應(yīng)減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款308.17 萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋 (納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張飛峽? 聯(lián)系方式: 15123107181
巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
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