巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(二)單位構成。紅椿土家族鄉(xiāng)內(nèi)設7個機構處室,分別是黨政辦公室、財政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室;下屬二級預算單位5個,即:農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)社會保障服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。
本部分包含本部門機構設置、單位構成等詳細信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)938.75萬元,其中:一般公共預算撥款938.75萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少7.23萬元,主要是人員經(jīng)費撥款減少7.23萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)938.75萬元,其中:一般公共服務支出474.52萬元,文化旅游體育與傳媒支出26.66萬元,社會保障和就業(yè)支出145.41萬元,衛(wèi)生健康支出42.75萬元,住房保障支出6.42萬元,農(nóng)林水支出200.15萬元,住房保障支出42.85萬元。支出較去年減少7.23萬元,主要是基本支出減少3.33萬元,項目支出減少3.9萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入938.75萬元,一般公共預算財政撥款支出938.75萬元,比2023年減少7.23萬元。其中:基本支出725.78萬元,比2023年減少3.33萬元,主要原因是事業(yè)單位人員住房公積金預算調(diào)整,主要用于保障紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出212.97萬元,比2023年減少3.9萬元,主要原因是駐村工作隊數(shù)量減少、村干部人員變動等,主要用于鞏固脫貧共建成果、推進鄉(xiāng)村振興、保障村委會運轉(zhuǎn)等重點工作。
巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算8萬元,比2023年減少1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費1萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務用車運行維護費7萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是厲行節(jié)約縮減公車使用量;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費68.22萬元,比上年增加6.34萬元,主要原因為機關人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款212.97萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、垃圾清運車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
專業(yè)性名詞解釋 (納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:陳鵬???? 聯(lián)系方式:023-57586123
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