巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負責政策法規(guī)宣傳服務(wù)。
2.負責轄鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。
3.負責制定和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預(yù)算,負責城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)鄉(xiāng)搞好市場監(jiān)管,維護和市場秩序,促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。
4.負責實施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作,搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負責城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護等工作。
5.負責基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè),促進村民、居民自治。負責轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。
6.負責農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。
7.負責社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災(zāi)等到突發(fā)事件,維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。
8.完成縣委、縣政府部署的各項任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)處室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
下屬5個二級預(yù)算單位,分別是巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)836.34萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款836.34萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年826.53萬元,增加9.81萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加9.81萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)836.34萬元,其中:一般公共服務(wù)支出412.27萬元,文化旅游體育與傳媒支出27.13萬元,社會保障和就業(yè)支出135.98萬元,衛(wèi)生健康支出35.77萬元,節(jié)能環(huán)保支出3.99萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.34,農(nóng)林水支出170.88萬元,住房保障支出36.98 萬。支出較去年增加9.81 萬元,主要原因是基本支出增加9.81萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入836.34萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出836.34萬元,比2024年增加9.81萬元。其中:基本支出632.88萬元,比2024年增加10.82萬元,主要原因是2025年人員社保、公積金基數(shù)調(diào)增等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出203.46萬元,比2024年減少1.01萬元,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善,項目支出減少,主要用于關(guān)工委生活補助0.7萬元、少數(shù)民族補助10萬元、農(nóng)村生活垃圾處置費3.98萬元、離任村干部補助6.82萬元、鄉(xiāng)村振興重點幫扶及脫貧村工作經(jīng)費4萬元、村級服務(wù)群眾工作經(jīng)費10萬元、村級組織辦公經(jīng)費10萬元、村組干部補助97.2萬元等工作。
巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.04萬元,比2024年增加0.09萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0.94萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護費9.1萬元,比2024年增加0.1萬元,主要原因是公務(wù)車老舊,車輛維修次數(shù)增加;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費59.89萬元,比上年減少0.11萬元,主要原因是厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款203.46萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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