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[索 引 號]
115002370086616986/2025-00051
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
巫山縣財政局
[ 發(fā)字文號 ]
[ 標  題 ]
巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 發(fā)布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

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巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定,指示;負責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負責(zé)制訂和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預(yù)算,負責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好市場監(jiān)管、維護市場秩序、促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。

4.負責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè),促進村民、居民自治。負責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

5.負責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

6.負責(zé)社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災(zāi)等突發(fā)事件,維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

7.完成縣委、縣政府部署的各項任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成。

巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)5個辦公室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下屬5個事業(yè)單位,分別是竹賢鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心、竹賢鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、竹賢鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、竹賢鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、竹賢鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心??偩幹迫藬?shù)39人,其中:行政編制21人,事業(yè)編制18人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1036.65萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1036.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較去年增加27.58萬元,主要是增加“三支一扶”人員及村級黨組織活動經(jīng)費項目預(yù)算13.93萬元,人員調(diào)資等基本預(yù)算增加13.65萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 1036.65萬元,其中:一般公共服務(wù)支出453.2 萬元,文化旅游體育與傳媒支出26.04萬元,社會保障和就業(yè)支出171.45 萬元,衛(wèi)生健康支出 43.75萬元,節(jié)能環(huán)保支出5.4萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.86萬元,農(nóng)林水支出250.75萬元,住房保障支出 45.2萬元。支出較去年增加27.58 萬元,主要是基本支出增加 13.65萬元,項目支出增加 13.93萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1036.65? 萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出 1036.65 萬元,比2024年增加27.58萬元。其中:基本支出786.32萬元,比2024年增加13.65萬元,主要原因是人員晉級晉檔工資、五險一金等基本支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出249.82萬元,比2024年增加13.93萬元,主要原因是增加“三支一扶”人員及村級黨組織活動經(jīng)費項目等,主要用于“三支一扶”人員工資保障等。

巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元,比2024年減少1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是未安排相關(guān)支出;公務(wù)接待費2.5萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是本單位牢固樹立“過緊日子”要求,嚴格落實公務(wù)接待見公函,大力壓減公務(wù)接待經(jīng)費支出;公務(wù)用車運行維護費7.5??? 萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是保障政府2輛公車日常運行維護,堅持精打細算、勤儉節(jié)約嚴格壓減公車開支;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平;主要原因是未安排相關(guān)支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 66.71萬元,比上年減少0.34萬元,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮相關(guān)經(jīng)費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 249.82萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:周勇? 聯(lián)系方式: 023-57754111


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