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[索 引 號]
115002370086616986/2025-00069
[ 主題分類 ]
財政
[ 體裁分類 ]
財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]
巫山縣財政局
[ 發(fā)字文號 ]
[ 標  題 ]
巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
[ 成文日期 ]
2025-03-17
[ 發(fā)布日期 ]
2025-03-17
[ 有 效 性 ]

巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

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巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2. 負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行;組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè),發(fā)展各項服務(wù)事業(yè),改善群眾生活環(huán)境。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,維護社會秩序;保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變,為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務(wù),加快經(jīng)濟發(fā)展,促進農(nóng)民增收。

5.負責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,加強農(nóng)村精神文明建設(shè),促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會工作,發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治作用,維護群眾合法權(quán)益。

7. 加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會矛盾,維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定;承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任;配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8. 建立完善基層治理體系,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機構(gòu)和派駐人員,協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成。

巫峽鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)處室,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下屬5個二級預(yù)算單位,分別是巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣巫峽鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、巫山縣巫峽鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、巫山縣巫峽鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、巫山縣巫峽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2209.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2195.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款14萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少795.13萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少222.51萬元,政府性基金預(yù)算撥款減少572.62萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2209.24萬元,其中:一般公共服務(wù)支出882.8萬元,文化旅游體育與傳媒支出55.24萬元,社會保障和就業(yè)支出380萬元,衛(wèi)生健康支出 83.51萬元,住房保障支出87.73萬元,節(jié)能環(huán)保支出32.44萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.53萬元,農(nóng)林水支出660萬元。支出較去年減少795.13萬元,主要是基本支出減少122.11萬元,項目支出減少673.02萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2209.24萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2195.24萬元,比2024年減少222.51萬元。其中:基本支出1548.45萬元,比2024年減少122.11萬元,主要原因是在職人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出660.79萬元,比2024年減少673.02萬元,主要原因是基層治理中心建設(shè)、巫峽鎮(zhèn)桂花村移民安置區(qū)環(huán)境整治工程、巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)工程等項目資金預(yù)算減少。主要用于村(社區(qū))干部補助、專項業(yè)務(wù)費、村(社區(qū))辦公經(jīng)費等。

2025年政府性基金預(yù)算收入14萬元,政府性基金預(yù)算支出14萬元,比2024年減少572.62萬元,主要原因是基層治理中心建設(shè)、巫峽鎮(zhèn)桂花村移民安置區(qū)環(huán)境整治工程、巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)工程等項目資金預(yù)算減少。主要用于巫峽鎮(zhèn)西坪村5社移民安置區(qū)污水管網(wǎng)及污水處理項目。

四、 “三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.3萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)接待費0.3萬元,比2024年增加0.3萬元,主要原因是招商等業(yè)務(wù)活動需要,需增加公務(wù)接待費用;公務(wù)用車運行維護費9萬元,比2024年減少0.3萬元,主要原因是預(yù)計公務(wù)車使用頻次減少;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費181.58萬元,比上年減少10.3萬元,主要原因為在職人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款660.79萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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