巫山縣國有資產(chǎn)管理中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行中央、市、縣有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)和金融工作的法律法規(guī)和方針政策;參與擬訂和完善國有控股企業(yè)、國有參股企業(yè)(以下統(tǒng)稱“國有企業(yè)”)考核評價體系,承擔(dān)國有企業(yè)財務(wù)指導(dǎo)、風(fēng)險控制的具體工作,維護(hù)出資人的合法權(quán)益,防止國有資產(chǎn)流失。
2.按照相關(guān)規(guī)定,參與國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任免、考核和獎懲等具體事務(wù)。
3.參與國有企業(yè)工資總額預(yù)算管理,建立和完善國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬分配制度。
4.組織國有企業(yè)上交國有資本收益,參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法,按照有關(guān)規(guī)定指導(dǎo)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
5.承擔(dān)國有企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記、轉(zhuǎn)讓、糾紛調(diào)處、產(chǎn)權(quán)評估等具體工作。
6.承擔(dān)國有企業(yè)改革的具體工作,提出加快國有經(jīng)濟和國有企業(yè)發(fā)展的措施建議,推進(jìn)國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
7.參與指導(dǎo)國有企業(yè)貫徹落實安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。
8.承擔(dān)縣委國資工委的事務(wù)性工作。
(二)單位構(gòu)成。 巫山縣國有資產(chǎn)管理中心內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)處室,分別是綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)管理科、監(jiān)督考核科、企業(yè)黨建科。本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)239.12萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款239.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少59.91萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少59.91萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)239.12萬元,其中:一般公共服務(wù)支出180.57萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出29.63萬元,衛(wèi)生健康支出14.11萬元,住房保障支出14.82萬元。支出較去年減少59.91萬元,主要是基本支出減少59.91萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入239.12萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出239.12萬元,比2024年減少59.91萬元。其中:基本支出216.12萬元,比2024年減少59.91萬元,主要原因是在職人員人數(shù)減少,人員經(jīng)費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費;項目支出23萬元,比2024年增加0萬元,主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
巫山縣國有資產(chǎn)管理中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元;公務(wù)接待費1萬元,比2024年增加0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2024年增加0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費33.74萬元,比上年減少8.78萬元,主要原因為在職人員人數(shù)減少,運轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款23萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:程澤明? 聯(lián)系方式:15730154773?
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