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[索 引 號(hào)]
11500237008661567A/2024-00256
[ 主題分類 ]
教育
[ 體裁分類 ]
其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
巫山縣教育委員會(huì)
[ 發(fā)字文號(hào) ]
[ 標(biāo)  題 ]
巫山縣田家小學(xué) 2023年度部門決算情況說明
[ 成文日期 ]
2024-09-21
[ 發(fā)布日期 ]
2024-09-21
[ 有 效 性 ]

巫山縣田家小學(xué) 2023年度部門決算情況說明

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巫山縣田家小學(xué)

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一、部門基本情況

()職能職責(zé)

實(shí)施普通小學(xué)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī),堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向,依法治校,從嚴(yán)治校。

2.根據(jù)本校實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.嚴(yán)格遵照國(guó)家有關(guān)義務(wù)教育規(guī)定開展教育教學(xué)工作,加強(qiáng)學(xué)生學(xué)籍管理,推進(jìn)素質(zhì)教育。

4.加強(qiáng)對(duì)教學(xué)工作的管理,建立正常的教學(xué)秩序和良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,形成好的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。

5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),建立教師培訓(xùn)、聘用及常規(guī)管理制度,組織對(duì)教師的考核、評(píng)價(jià)。

6.加強(qiáng)德育工作,培養(yǎng)學(xué)生正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀。

7.加強(qiáng)體育衛(wèi)生工作,建立衛(wèi)生保健制度,搞好健康檢查,培養(yǎng)良好衛(wèi)生習(xí)慣,做好疾病預(yù)防工作。

8.搞好校園設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境建設(shè),為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活條件。

9.健全群團(tuán)組織,科學(xué)民主管理學(xué)校,做好校務(wù)公開。

10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作,落實(shí)安全措施,強(qiáng)化安全責(zé)任。

11.開展教育科研、支教幫扶工作,引領(lǐng)示范全縣小學(xué)教育發(fā)展。

12.定期或不定期向主管部門匯報(bào)工作,接受監(jiān)督檢查。

()機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),我單位設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.辦公室

起草、審核和印發(fā)各類公文,審核各部門代擬的以學(xué)校或校領(lǐng)導(dǎo)名義發(fā)布的各類文稿;組織起草學(xué)校全局性重要材料;參與制定學(xué)校中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和全局性的改革方案;協(xié)助校長(zhǎng)協(xié)調(diào)學(xué)校各部門的工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校的重大活動(dòng);負(fù)責(zé)學(xué)校公務(wù)接待和校內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作。

2.教導(dǎo)處

嚴(yán)格執(zhí)行課程標(biāo)準(zhǔn),制定教育教學(xué)工作計(jì)劃和相關(guān)的規(guī)章制度并組織實(shí)施;深入課堂,加強(qiáng)對(duì)教師的教學(xué)過程管理與評(píng)價(jià);組織承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的科研課題研究任務(wù),開展校際間學(xué)術(shù)交流、觀摩活動(dòng),提高教師的教學(xué)能力和科研水平;檢查指導(dǎo)學(xué)校各項(xiàng)課題實(shí)驗(yàn)研究;建立健全教師業(yè)務(wù)檔案和學(xué)生的學(xué)籍檔案,做好日常事務(wù)工作;了解幫助教師對(duì)試卷進(jìn)行典型分析;協(xié)助上級(jí)主管部門的教研聯(lián)系工作和??蒲泄歉申?duì)伍的組織建設(shè)工作。

3.德育處

制定學(xué)校德育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)、檢查班級(jí)常規(guī)管理和班風(fēng)建設(shè),定期召開班主任會(huì)議;搞好校園文化建設(shè)、校風(fēng)校紀(jì)建設(shè),建立相關(guān)工作制度;抓好學(xué)生干部的培養(yǎng)和使用;加強(qiáng)德育陣地建設(shè),強(qiáng)化愛國(guó)主義教育,重視學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育;組織開展各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng);定期召開法制教育講座、全校性家長(zhǎng)會(huì)。

4.總務(wù)

做好財(cái)務(wù)工作,擬定財(cái)務(wù)預(yù)算及學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)告,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律;搞好后勤服務(wù)工作,厲行節(jié)約,堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針;做好采購、供應(yīng)和保管工作,管理好校產(chǎn)、校具和物資設(shè)備,建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度;搞好校園內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作,創(chuàng)建清新育人環(huán)境。

5.保衛(wèi)處

嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門和公安機(jī)關(guān)的工作要求,采取行之有效的安全防范措施,維護(hù)校內(nèi)良好秩序;制定學(xué)校安全管理工作規(guī)章制度,督促相關(guān)部門落實(shí);負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部治安管理,重大活動(dòng)及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)校園安全隱患、矛盾糾紛排查,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門及時(shí)整改安全隱患,化解矛盾糾紛;負(fù)責(zé)校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理,協(xié)助相關(guān)部門處理涉校、涉師、涉生各類治安及刑事案件。

本單位是巫山縣教育委員會(huì)下設(shè)的具有獨(dú)立編制和核算的二級(jí)預(yù)算單位,核定事業(yè)編制17,現(xiàn)有在編在職職工17,退休人員7,在校學(xué)生65人。

()位構(gòu)成

本單位屬于2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

()收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)402.54萬元,支出總計(jì)402.54萬元。收支較上年決算減少42.3萬元、下降9.51%,主要原因是2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少主要原因是在編教師人數(shù)減少,基本工資、各類績(jī)效工資減少等;事業(yè)收入減少主要是學(xué)前教育入學(xué)人數(shù)下降等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)402.54萬元,較上年決算數(shù)減少42.3萬元,減少9.51%,主要原因是在編教師人數(shù)減少,基本工資、各類績(jī)效工資減少等。其中:財(cái)政撥款收入391.48萬元,97.25%;事業(yè)收入11.06萬元,2.75%;此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)402.54萬元,較上年決算數(shù)減少42.3萬元,減少9.51%,主要原因是在編教師人數(shù)減少,基本工資、各類績(jī)效工資減少等。其中:基本支出335.61萬元,83.37%;項(xiàng)目支出66.93萬元,16.63%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

()財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)391.48萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少52.72萬元,減少11.87%。主要原因是在編教師人數(shù)減少,基本工資、各類績(jī)效工資減少等

()一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入391.48萬元,較上年決算數(shù)減少52.72萬元,下降11.87%。主要原因是在編教師人數(shù)減少,各類人員經(jīng)費(fèi)減少,較年初預(yù)算數(shù)減少3.41萬元,下降0.86%。主要原因是教職工人數(shù)調(diào)整減少,基本工資、績(jī)效工資等各類人員經(jīng)費(fèi)減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.48萬元,較上年決算數(shù)增加減少52.72萬元,下降11.87%。主要原因是在編教師人數(shù)減少,各類人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少3.41萬元,下降11.87%。主要原因是在編教師人數(shù)減少,各類人員經(jīng)費(fèi)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)教育支出304.84萬元,77.87%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.49萬元,增長(zhǎng)7.97%,主要原因是調(diào)整追加基本工資、績(jī)效工資等各類人員經(jīng)費(fèi)。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出50.94萬元,13.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.58萬元,下降21.05%.

(3)衛(wèi)生健康支出11.78萬元,4.54%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.12萬元,下降10.65%,主要原因是在編人數(shù)減少,醫(yī)保墊底資金以及醫(yī)療保險(xiǎn)相應(yīng)減少。

(4)住房保障支出17.92萬元,4.58%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.19萬元,下降36.25%,主要原因是在編人員減少,相應(yīng)減少住房公積金。

()一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出335.61萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)332.39萬元,較上年決算數(shù)減少33.57萬元,下降9.17%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少;主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出,健康休養(yǎng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)3.22萬元,較上年決算數(shù)增加2.15萬元,增加200.93%,主要原因是本年將義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)納入公用經(jīng)費(fèi),本年公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育培訓(xùn)費(fèi)用。

()府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

()國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元,本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

()“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是我單位屬于部分差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是我單位屬于部分差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位三公經(jīng)費(fèi)支出。

()“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)()費(fèi)用0.00萬元,主要是用于本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)()經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)()經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)()經(jīng)費(fèi)支出。??

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

()“三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)()共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0;公務(wù)用車購置0,公務(wù)車保有量為0;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次0;國(guó)()外公務(wù)接待0批次0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0.00,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

()一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.41萬元,較上年決算數(shù)減少1.34萬元,增加1914.29%,主要原因是實(shí)施大量的線下培訓(xùn),增加了培訓(xùn)成本,提升教師素質(zhì)。

()機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

()國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20231231,本部門共有車輛0,其中,副部()級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0,離退休干部用車0,其他用車0,單價(jià)50萬元()以上通用設(shè)備0臺(tái)(),單價(jià)100萬元()以上專用設(shè)備0臺(tái)()

()政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。主要原因是2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

()預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我校對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)13項(xiàng),涉及資金66.93萬元。

(二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

()財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

()事業(yè)收:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

()經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

()其他收:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

()使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

()年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

()結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

()末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

()基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

()項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 毛元杰???023-57758606?


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