巫山縣石碑小學2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
實施普通小學教育,促進學生全面發(fā)展。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī),堅持正確的辦學方向,依法治校,從嚴治校。
2.根據(jù)本校實際制定發(fā)展規(guī)劃和學年、學期工作計劃,并負責組織實施。
3.嚴格遵照國家有關義務教育規(guī)定開展教育教學工作,加強學生學籍管理,推進素質(zhì)教育。
4.加強對教學工作的管理,建立正常的教學秩序和良性競爭機制,形成好的校風、教風、學風。
5.加強教師隊伍建設,建立教師培訓、聘用及常規(guī)管理制度,組織對教師的考核、評價。
6.加強德育工作,培養(yǎng)學生正確的人生觀、世界觀、價值觀。
7.加強體育衛(wèi)生工作,建立衛(wèi)生保健制度,搞好健康檢查,培養(yǎng)良好衛(wèi)生習慣,做好疾病預防工作。
8.搞好校園設施、設備、環(huán)境建設,為學生提供良好的學習生活條件。
9.健全群團組織,科學民主管理學校,做好校務公開。
10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作,落實安全措施,強化安全責任。
11.開展教育科研、支教幫扶工作,引領示范全縣小學教育發(fā)展。
12.定期或不定期向主管部門匯報工作,接受監(jiān)督檢查。
(二)單位構(gòu)成
?根據(jù)上述職責,我單位設置5個內(nèi)設機構(gòu):
1.辦公室
起草、審核和印發(fā)各類公文,審核各部門代擬的以學校或校領導名義發(fā)布的各類文稿;組織起草學校全局性重要材料;參與制定學校中長期發(fā)展規(guī)劃和全局性的改革方案;協(xié)助校長協(xié)調(diào)學校各部門的工作,負責協(xié)調(diào)學校的重大活動;負責學校公務接待和校內(nèi)外的聯(lián)絡工作。
2.教導處
嚴格執(zhí)行課程標準,制定教育教學工作計劃和相關的規(guī)章制度并組織實施;深入課堂,加強對教師的教學過程管理與評價;組織承擔上級下達的科研課題研究任務,開展校際間學術交流、觀摩活動,提高教師的教學能力和科研水平;檢查指導學校各項課題實驗研究;建立健全教師業(yè)務檔案和學生的學籍檔案,做好日常事務工作;了解幫助教師對試卷進行典型分析;協(xié)助上級主管部門的教研聯(lián)系工作和??蒲泄歉申犖榈慕M織建設工作。
3.德育處
制定學校德育工作計劃并組織實施;指導、檢查班級常規(guī)管理和班風建設,定期召開班主任會議;搞好校園文化建設、校風校紀建設,建立相關工作制度;抓好學生干部的培養(yǎng)和使用;加強德育陣地建設,強化愛國主義教育,重視學生行為習慣養(yǎng)成教育;組織開展各種社會實踐活動;定期召開法制教育講座、全校性家長會。
4.總務處
做好財務工作,擬定財務預算及學期財務報告,嚴格財經(jīng)紀律;搞好后勤服務工作,厲行節(jié)約,堅持勤儉辦學的方針;做好采購、供應和保管工作,管理好校產(chǎn)、校具和物資設備,建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度;搞好校園內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作,創(chuàng)建清新育人環(huán)境。
5.保衛(wèi)處
嚴格執(zhí)行教育主管部門和公安機關的工作要求,采取行之有效的安全防范措施,維護校內(nèi)良好秩序;制定學校安全管理工作規(guī)章制度,督促相關部門落實;負責學校內(nèi)部治安管理,重大活動及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作;負責校園安全隱患、矛盾糾紛排查,協(xié)調(diào)、督促相關部門及時整改安全隱患,化解矛盾糾紛;負責校園安保隊伍建設與管理,協(xié)助相關部門處理涉校、涉師、涉生各類治安及刑事案件。
本單位是巫山縣教育委員會下設的具有獨立編制和核算的二級預算單位,核定事業(yè)編制26人,現(xiàn)有在編在職職工26人,退休人員26人,在校學生150人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù) 582.86萬元,其中:一般公共預算撥款582.86萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加16.94萬元,主要是一般公共預算資金經(jīng)費撥款增加16.94萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)582.86萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出 394.85萬元,社會保障和就業(yè)支出139.56 萬元,衛(wèi)生健康支出24.20 萬元,住房保障支出24.24 萬元。支出較去年增加16.94萬元,主要是基本支出增加3.5萬元,項目支出增加13.44萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入582.86萬元,一般公共預算財政撥款支出582.86萬元,比2024年增加16.94萬元。其中:基本支出527.05萬元,比2024年增加3.5萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出增多等,主要用于保障我校在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出55.81萬元,比2024年增加13.44萬元,主要原因是炊事員工資、校園安保經(jīng)費增加13.44萬元,主要用于我校校園安保、營養(yǎng)改善計劃正常運轉(zhuǎn)。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,巫山縣石碑小學2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算 0?萬元,比2024年無增減。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年無增減;公務接待費0萬元,比2024年無增減;公務用車運行維護費0萬元,比2024年無增減;公務用車購置費0萬元,比2024年無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款55.81萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋?
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人:金世奎????聯(lián)系方式:?023-57215859
掃一掃在手機打開當前頁
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。